兰坪白族普米族自治县红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
兰坪白族普米族自治县红十字会是党领导下的群团组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带,机构规格为正科级。
主要职能职责如下:1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5.参加国际人道主义救援工作。6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦及其附加议定书。7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。9.协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
兰坪白族普米族自治县红十字会共设置3个内设机构,包括:综合办公室、赈济救护股、事业发展股。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位1个,为兰坪白族普米族自治县红十字会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,兰坪县红十字会在县委、县政府的正确领导和怒江州红十字会的精心指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神,牢牢把握“人道、博爱、奉献”的红十字精神内核,紧紧围绕《怒江州红十字会2025年工作要点及责任分解》明确的目标任务,聚焦主责主业、强化担当作为,在应急救护培训、人道救助帮扶、“三献”工作推进、组织体系建设等方面取得显著成效,为全县经济社会发展和民生保障贡献了红十字力量。
(一)强化政治引领,筑牢事业发展根基
始终把党的全面领导贯穿红十字工作全过程各方面,以坚定的政治立场和有力的行动举措确保事业发展方向不偏、力度不减。
1.深化理论武装。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,结合主题教育常态化长效化要求,通过党组“第一议题”学习制度、党组理论学习中心组学习、党支部“三会一课”、专题研讨交流等形式,重点学习党的二十届三中、四中全会精神、习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神以及《中华人民共和国红十字会法》等法律法规,全年组织集中学习35次,实现干部职工学习全覆盖。
2.压实党建责任。严格落实全面从严治党主体责任,修订完善《兰坪县红十字会党组议事工作规则》《党风廉政建设责任制实施办法》,形成“党组书记负总责、班子成员分工负责、党支部具体落实”的党建工作格局。全年召开党建工作专题会议2次,研究解决党建与业务融合发展问题3个;召开党风廉政建设工作专题会议2次,组织观看警示教育片2部,筑牢干部职工廉洁自律思想防线,全年无违纪违法问题发生。
3.服务中心大局。坚持将红十字工作置于全县发展全局中谋划和推进,严格落实挂钩帮扶责任,会领导班子带头,组织干部职工深入挂联村开展走访调研、动态监测和精准帮扶12次;积极响应网格化管理和“包保”责任制要求,组织干部职工深入永昌社区常态化开展“包楼栋”走访11次。走访中不仅完成政策宣传、信息收集等规定动作,更发挥专业特长,向社区居民普及防灾减灾、应急救护知识和技能,提升社区服务的温度和专业化水平。
4.加强其它各项工作。一是意识形态责任压紧压实。严格落实意识形态工作责任制,定期分析研判意识形态领域风险。加强对官方网站、微信公众号、工作群等宣传阵地的管理,牢牢把握正确舆论导向。二是高度重视统一战线工作和铸牢中华民族共同体意识,通过救助帮扶覆盖各族群众、应急救护贴合民族需求、志愿服务活动下沉民族聚居区,向各族群众传递“人道、博爱、奉献”的红十字精神与“中华民族一家亲”理念。三是加强保密与国家安全工作。深入开展保密宣传教育,增强全体干部职工的保密意识,严格落实涉密文件和信息管理要求,定期开展自查自纠,未发生失泄密事件。牢固树立总体国家安全观,将国家安全教育纳入干部职工学习内容,增强风险防范意识,自觉维护国家安全和社会稳定。四是法治建设有序推进。坚持依法建会、依法治会、依法兴会,组织学习《中华人民共和国红十字会法》等法律法规,提升运用法治思维和法治方式开展工作的能力。
(二)聚焦主责主业,核心业务能力显著提升
围绕“推进红十字事业高质量发展”主题,大力践行抓工作“三部曲”,牢固树立目标导向、结果导向,聚焦云南红十字事业发展规划纲要(2025-2029年)、年度工作要点及责任分解等目标任务,推进我县“三救三献”工作全面提质增效。
1.应急救护培训质与量双突破,筑牢生命安全防线
2025年,我会将提升群众性应急救护能力作为重中之重。一是救护取证培训超额完成,技能普及深入人心。面对群众日益增长的安全自救互救需求,我会组织开展了4期初级救护员取证培训班,完成红十字应急救护取证培训165人。二是普及宣传覆盖面大幅拓展,安全意识广泛传播。利用“世界急救日”、防灾减灾宣传周等重要节点,以及红十字应急救护“五进”活动,组织开展了形式多样、内容丰富的应急救护知识普及活动35场次,活动走进校园课堂、社区广场、工厂车间、田间地头。内容涵盖心肺复苏(CPR)、自动体外除颤器(AED)使用、创伤救护、常见急症处理、防灾避险等。2025年我县应急救护普及宣传任务数为1200人次,实际完成9032人次。
2.人道救助精准发力,关爱“一老一小”等重点群体
我会始终将最易受损群体的冷暖放在心头,努力发挥好在人道救助领域的助手作用。一是“一老一小”医疗救助精准落实。聚焦老年人和儿童的健康福祉,积极筹措资源,严格审核程序,确保救助款物用在最需要的群体身上。聚焦“一老一小”医疗救助完成39人次。为39个面临大病、重病困扰的家庭送去了红十字的温暖与希望。二是助学帮扶成效显著,托举学子梦想。积极响应教育帮扶号召,对品学兼优、家庭困难的学生进行资助,完成助学帮扶38人次。申报、争取省红十字会“滇苗助学”项目救助我县品学兼优困难高中生9人,每人救助1000元。持续资助1名大学生,已拨付学费、生活费2万元。三是“博爱送万家”活动温暖人心。在元旦、春节期间,精心组织“博爱送万家”活动,筹集了包括大米、食用油、毛毯在内的家庭温暖箱等慰问物资,组织志愿者深入各乡镇(街道),对困难家庭、残疾人、孤寡老人、受灾群众等进行走访慰问。活动受益人次达1236人次。
3.“三献”工作稳步推进,生命接力传递大爱
一是造血干细胞捐献工作再上新台阶。通过广泛宣传捐献知识和感人故事,消除公众疑虑,动员健康适龄公民加入中华骨髓库,最终完成血样采集58人份。二是人体器官捐献登记实现目标。注重宣传的人性化和科学性,强调器官捐献是生命在另一种形式上的延续,完成兰坪县首例人体器官捐献,推动了器官捐献事业的发展。普及登记流程,全年完成人体器官捐献登记40人。三是无偿献血宣传动员持续加强。积极配合卫生健康部门,组织开展无偿献血宣传和志愿服务工作,通过发布倡议书、组织团体献血等活动,分别于1月、3月、7月、8月、9月和10月先后开展了6轮次无偿献血活动,累计参与无偿献血1261人次,总献血量达325500毫升,竭力保障我州临床用血需求,营造了“我为人人,人人为我”的良好社会氛围。
(三)夯实发展基础,组织体系建设与资源动员能力持续增强
1.基层组织建设取得新突破
一是会员发展与管理规范化。严格按照《中国红十字会会员管理办法》发展和管理会员,注重质量,优化结构。全年发展个人会员30人。二是基层组织覆盖面扩大。积极推动红十字组织向基层延伸,成功在兰坪县翠屏街道第三完全小学建立了红十字组织。三是志愿者队伍蓬勃发展。2025年,县红十字会持续加强志愿者招募、培训和管理,提升志愿服务专业化水平。全年发展注册志愿者18人。
2.资源动员能力实现新提升
一是款物募集成效显著。面对多元化的社会需求,我会不断创新募捐方式,拓宽募捐渠道。通过线上筹款、项目化筹资等形式,广泛动员社会力量奉献爱心。全年累计募集款物价值约69.8万元。二是新增一个红十字应急救护站。在易门箐搬迁安置点成功建成并投入使用1个红十字救护站,为过往群众提供应急救护服务,有效提升公共场所的应急保障能力。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年度收入合计985201.26元。其中:财政拨款收入985201.26元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入,无其他收入。
二、支出决算情况说明
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年度支出合计1114382.65元。其中:基本支出927734.16元,占总支出的83.25%;项目支出186648.49元,占总支出的16.75%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1973.35元,下降0.18%。其中:基本支出增加61247.26元,增长7.07%;项目支出减少63220.61元,下降25.30%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:一是单位新录用1人导致基本支出增加;二是收到的转移支付项目减少导致项目支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障兰坪白族普米族自治县红十字会机关正常运转的日常支出927734.16元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出833886.03元,占基本支出的89.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93848.13元,占基本支出的10.12%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障兰坪白族普米族自治县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出186648.49元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出985201.26元,占本年支出合计的88.41%。与上年相比增加88097.86元,增长9.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
8.社会保障和就业(类)支出867608.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%,完成年初预算的112.83%,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出;造成预决算差异的主要原因是2025年人员新增1人,相应的人员工资、社会保险和按定额核定的公用经费等支出也随人员的增加而减增加。
9.卫生健康(类)支出51092.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的95.31%。主要缴纳行政单位医疗保险支出、公务员医疗补助等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
12.农林水(类)支出12375.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,年初无此项预算。主要用于脱贫攻坚驻村工作队队员补助等支出;造成预决算差异的主要原因脱贫攻坚驻村工作队队员补助是由县驻村办统一全县的预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
19.住房保障(类)支出54125.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的91.80%。主要用于干部职工的住房公积金等支出,造成预决算差异的主要原因是单位人员新招录人员社保基数较低。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本年度不涉及此项资金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元,决算为0元。
因公出国(境)费用支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无“三公”支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无“三公”活动支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
兰坪白族普米族自治县红十字会2025年机关运行经费支出93848.13元,比上年增加18755.17元,增长24.98%,主要原因是单位新录用1人。部门机关运行经费主要用于开支单位办公费、邮电费、水电费、差旅费、租车费、培训费、会议费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,兰坪白族普米族自治县红十字会资产总额189,657.68元,其中,流动资产180,412.62元,固定资产9,245.06元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少95,233.74元,其中固定资产减少2,424.12元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费:是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。