思茅区红十字会2023年决算报告
摘要:
引题:
关键字:
代码 | 530802000_265001 |
单位名称 | 普洱市思茅区红十字会 |
单位负责人 | 李春艳 |
财务负责人 | 郭刘青 |
填表人 | 罗坤 |
电话号码( | 0879 |
电话号码 | 2122745 |
分机号 | |
单位地址 | 普洱市思茅区茶苑路4号 |
邮政编码 | 665099 |
单位所在地 | 530802|思茅区 |
部门标识代 | 761|中国红十字会总会 |
国民经济行 | S94|社会保障 |
新报因素 | 0|连续上报 |
上年代码 | 5848428090 |
备用码 | |
统一社会信 | 12532701584842809F |
备用码一 | |
备用码二 | 13987096079 |
单位代码 | 265 |
组织机构代 | 584842809 |
是否参照公 | 1|是 |
执行会计制 | 11|政府会计准则制度 |
预算级次 | 5|县区级 |
报表小类 | 0|单户表 |
单位类型 | 21|行政类事业单位 |
单位预算级 | 1|一级预算单位 |
单位经费保 | 1|全额 |
是否编制部 | 1|是 |
是否编制政 | 1|是 |
是否编制行 | 1|是 |
财政区划代 | 530802000|思茅区 |
隶属关系 | 530802|思茅区 |
父节点 | 530802000|云南省普洱市思茅区2023年度部 |
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,217,270.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 1,147,270.00 | 907,250.69 | 907,250.69 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 1,062,055.00 | 849,058.69 | 849,058.69 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 85,215.00 | 58,192.00 | 58,192.00 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 70,000.00 | 10,707.64 | 10,707.64 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,034,016.00 | 783,313.94 | 783,313.94 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 98,783.00 | 66,804.39 | 66,804.39 | 66 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 917,958.33 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 849,058.69 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 68,899.64 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 84,471.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,217,270.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 本年支出合计 | 84 | 1,217,270.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | ||||||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | ||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 104 | 其中:交纳所得税 | 86 | |||||||||||
30 | 105 | 提取职工福利基金 | 87 | ||||||||||||||
总计 | 31 | 1,217,270.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 总计 | 88 | 1,217,270.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | ||||||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营预 算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营预 算财政拨款 |
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栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,217,270.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 1,147,270.00 | 1,147,270.00 | 0.00 | 0.00 | 907,250.69 | 907,250.69 | 0.00 | 0.00 | 907,250.69 | 907,250.69 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 1,062,055.00 | 1,062,055.00 | 0.00 | 0.00 | 849,058.69 | 849,058.69 | 0.00 | 0.00 | 849,058.69 | 849,058.69 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 85,215.00 | 85,215.00 | 0.00 | 0.00 | 58,192.00 | 58,192.00 | 0.00 | 0.00 | 58,192.00 | 58,192.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 10,707.64 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | |||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,034,016.00 | 1,034,016.00 | 0.00 | 0.00 | 783,313.94 | 783,313.94 | 0.00 | 0.00 | 783,313.94 | 783,313.94 | 66 | ||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 98,783.00 | 98,783.00 | 0.00 | 0.00 | 66,804.39 | 66,804.39 | 0.00 | 0.00 | 66,804.39 | 66,804.39 | 67 | ||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 917,958.33 | 917,958.33 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 849,058.69 | 849,058.69 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68,899.64 | 68,899.64 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 84,471.00 | 84,471.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,217,270.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 本年支出合计 | 85 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 本年支出合计 | 85 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,217,270.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 总计 | 90 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 总计 | 90 | 1,217,270.00 | 1,217,270.00 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | |||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 917,958.33 | |||||||||||||||||
2080 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,493.60 | 83,493.60 | ||||||||||||||||||||
2101 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2081 | 行政运行 | 688,875.00 | 688,875.00 | ||||||||||||||||||||
2101 | 公务员医疗补助 | 20,765.80 | 20,765.80 | ||||||||||||||||||||
2089 | 其他社会保障和就业支出 | 237.70 | 237.70 | ||||||||||||||||||||
2210 | 住房公积金 | 67,840.00 | 67,840.00 | ||||||||||||||||||||
2101 | 行政单位医疗 | 41,564.80 | 41,564.80 | ||||||||||||||||||||
2101 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,473.79 | 4,473.79 | ||||||||||||||||||||
2081 | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2081 | 一般行政管理事务 | 10,707.64 | 10,707.64 |
项 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | 小计 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 917,958.33 | 917,958.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 行政单位医疗 | 41,564.80 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,473.79 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 一般行政管理事务 | 10,707.64 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 行政运行 | 688,875.00 | 688,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 237.70 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房公积金 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 公务员医疗补助 | 20,765.80 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 83,493.60 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 917,958.33 | 907,250.69 | 10,707.64 | ||||||
21011 | 行政单位医疗 | 41,564.80 | 41,564.80 | ||||||
21011 | 公务员医疗补助 | 20,765.80 | 20,765.80 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 237.70 | 237.70 | ||||||
20816 | 行政运行 | 688,875.00 | 688,875.00 | ||||||
20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,493.60 | 83,493.60 | ||||||
20816 | 一般行政管理事务 | 10,707.64 | 10,707.64 | ||||||
21011 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,473.79 | 4,473.79 | ||||||
22102 | 住房公积金 | 67,840.00 | 67,840.00 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 | 债务利息及费用 | 资本性支出(基 | 资本性支出 | 对企业补助(基 | 对企业补助 | 对社会保障基金 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本 性支出 |
小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||
合计 | 917,958.33 | 849,058.69 | 245,068.00 | 285,205.00 | 68,515.00 | 0.00 | 31,895.00 | 83,493.60 | 0.00 | 41,564.80 | 20,765.80 | 4,711.49 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 68,899.64 | 3,800.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,623.64 | 3,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 一般行政管理事务 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 3,800.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.64 | 3,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,493.60 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 行政单位医疗 | 41,564.80 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 公务员医疗补助 | 20,765.80 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,473.79 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房公积金 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 237.70 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 行政运行 | 688,875.00 | 630,683.00 | 245,068.00 | 285,205.00 | 68,515.00 | 0.00 | 31,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 | 债务利息及费用 | 资本性支出(基 | 资本性支出 | 对企业补助(基 | 对企业补助 | 对社会保障基金 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国 (境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | 907,250.69 | 849,058.69 | 245,068.00 | 285,205.00 | 68,515.00 | 0.00 | 31,895.00 | 83,493.60 | 0.00 | 41,564.80 | 20,765.80 | 4,711.49 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 58,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,473.79 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 237.70 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房公积金 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,493.60 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 行政单位医疗 | 41,564.80 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 公务员医疗补助 | 20,765.80 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 行政运行 | 688,875.00 | 630,683.00 | 245,068.00 | 285,205.00 | 68,515.00 | 0.00 | 31,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 | 债务利息及费用 | 资本性支出(基 | 资本性支出 | 对企业补助(基 | 对企业补助 | 对社会保障基金 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能 分类科目 代码 |
科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 3,800.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.64 | 3,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20816 | 思财预〔2023〕1号红十字会业务经费 | 5308022100000008653 | 特定目标类 | 业务经费 | 非基建项目 | 否 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 3,800.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.64 | 3,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 0.00 | 10,707.64 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 思财预〔2023〕1号红十字会业务经费 | 5308022100000008653 | 特定目标类 | 业务经费 | 非基建项目 | 否 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 0.00 | 10,707.64 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 小计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,958.33 | 907,250.69 | 10,707.64 | 917,958.33 | 907,250.69 | 849,058.69 | 58,192.00 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,473.79 | 4,473.79 | 4,473.79 | 4,473.79 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,493.60 | 83,493.60 | 83,493.60 | 83,493.60 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,765.80 | 20,765.80 | 20,765.80 | 20,765.80 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,875.00 | 688,875.00 | 688,875.00 | 688,875.00 | 630,683.00 | 58,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.70 | 237.70 | 237.70 | 237.70 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,564.80 | 41,564.80 | 41,564.80 | 41,564.80 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 10,707.64 | 10,707.64 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 | 债务利息及费用 | 资本性支出(基 | 资本性支出 | 对企业补助(基 | 对企业补助 | 对社会保障基金 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||
合计 | 917,958.33 | 849,058.69 | 245,068.00 | 285,205.00 | 68,515.00 | 0.00 | 31,895.00 | 83,493.60 | 0.00 | 41,564.80 | 20,765.80 | 4,711.49 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 68,899.64 | 3,800.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,623.64 | 3,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 一般行政管理事务 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 3,800.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.64 | 3,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,493.60 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 行政单位医疗 | 41,564.80 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 公务员医疗补助 | 20,765.80 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,473.79 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房公积金 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 237.70 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 行政运行 | 688,875.00 | 630,683.00 | 245,068.00 | 285,205.00 | 68,515.00 | 0.00 | 31,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 | 债务利息及费用 | 资本性支出(基 | 资本性支出 | 对企业补助(基 | 对企业补助 | 对社会保障基金 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注 入 |
其他对企 业补助 |
小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | 907,250.69 | 849,058.69 | 245,068.00 | 285,205.00 | 68,515.00 | 0.00 | 31,895.00 | 83,493.60 | 0.00 | 41,564.80 | 20,765.80 | 4,711.49 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 58,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83,493.60 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 行政运行 | 688,875.00 | 630,683.00 | 245,068.00 | 285,205.00 | 68,515.00 | 0.00 | 31,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房公积金 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 行政单位医疗 | 41,564.80 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,473.79 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 237.70 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 公务员医疗补助 | 20,765.80 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的 | 债务利息及费用 | 资本性支出(基 | 资本性支出 | 对企业补助(基 | 对企业补助 | 对社会保障基金 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 3,800.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.64 | 3,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 思财预〔2023〕1号红十字会业务经费 | 5308022100000008653 | 特定目标类 | 业务经费 | 非基建项目 | 否 | 10,707.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,707.64 | 3,800.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885.64 | 3,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | ||
财务会计补充信息 | 1 | — | — | — | — | 预算会计补充信息 | 24 | — | — |
一、资产信息 | 2 | — | — | — | — | 一、预算结转结余信息 | 25 | — | — |
(一)货币资金 | 3 | — | 102,346.07 | — | 2,276,680.38 | (一)财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 |
其中:银行存款 | 4 | — | 102,346.07 | — | 2,276,680.38 | 1.财政拨款结转 | 27 | 0.00 | 0.00 |
(二)财政应返还额度 | 5 | — | 0.00 | — | 0.00 | 一般公共预算财政拨款结转 | 28 | 0.00 | 0.00 |
(三)固定资产原值 | 6 | — | 208,085.00 | — | 208,085.00 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 29 | 0.00 | |
其中:房屋(平方米) | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 国有资本经营预算财政拨款结 | 30 | 0.00 | |
1.办公用房 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.财政拨款结余 | 31 | 0.00 | 0.00 |
2.业务用房 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款结余 | 32 | 0.00 | 0.00 |
3.其他(不含构筑物 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款结余 | 33 | 0.00 | |
车辆(台、辆) | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 国有资本经营预算财政拨款结 | 34 | 0.00 | |
1.轿车 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | (二)其他资金结转结余 | 35 | 0.00 | 0.00 |
2.越野车 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.非财政拨款结转 | 36 | 0.00 | 0.00 |
3.小型客车 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.非财政拨款结余 | 37 | 0.00 | 0.00 |
4.中型客车和大型客 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.专用结余 | 38 | 0.00 | 0.00 |
5.其他车型 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.经营结余 | 39 | 0.00 | |
减:固定资产累计折旧 | 17 | — | 173,364.88 | — | 181,370.92 | 40 | |||
固定资产净值 | 18 | — | 34,720.12 | — | 26,714.08 | 41 | |||
(四)在建工程 | 19 | — | 0.00 | — | 0.00 | 42 | |||
二、负债信息 | 20 | — | — | — | — | 43 | |||
(一)借款 | 21 | — | 0.00 | — | 0.00 | 44 | |||
(二)应缴财政款 | 22 | — | 93.25 | — | 93.25 | 45 | |||
(三)应付职工薪酬 | 23 | — | — | 0.00 | 46 | ||||
备注:本表房屋、车辆按原值反映。 |
项目 | 年末机构数(个) | 编制人数 | 年末实有人数 | 年末实有人数 | 其中: | 年末其他人员 | 年末学生人数 | 年末遗属人员 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 | 人员总计 | 一般公共预算财政拨款开支人员 | 政府性基金预算财政拨款开支人员 | 经费自理人数 | 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||
合计 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 一般公共预算财政拨款开支人员 | 政府性基金预算财政拨款开支人员 | ||||||||||||||
小计 | 行政人员 | 参照公务员法管理事业人员 | 非参公事业人员 | 小计 | 行政人员 | 参照公务员法管理事业人员 | 非参公事业人员 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
合计 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 行政运行 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 五、资产信息 | 28 | — |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 29 | 0 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 30 | 0 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.主要负责人用车 | 31 | 0 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 32 | 0 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 33 | 0 | |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 34 | 0 | ||
(1)国内接待费 | 8 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 35 | 0 | |
其中:外事接待费 | 9 | — | — | 7.离退休干部服务用车 | 36 | 0 | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | 8.其他用车 | 37 | 0 | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备( | 38 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — | 六、政府采购支出信息 | 39 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — | (一)政府采购支出合计 | 40 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | 1.政府采购货物支出 | 41 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | 2.政府采购工程支出 | 42 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | 3.政府采购服务支出 | 43 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金 | 44 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 45 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | 七、由养老保险基金发放养老金的离退 | 46 | 1 | |
7.国(境)外公务接待批次(个 | 20 | — | — | (一)离休人员 | 47 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人 | 21 | — | — | (二)财政拨款退休人员 | 48 | 1 | |
二、会议费 | 22 | — | — | (三)经费自理退休人员 | 49 | ||
三、培训费 | 23 | — | — | 8,204.00 | 八、资产新增和租用信息(中央单位填 | 50 | — |
四、机关运行经费 | 24 | — | — | 58,192.00 | (一)购置车辆(辆/台) | 51 | |
(一)行政单位 | 25 | — | — | (二)购置单价100万元(含)以上设 | 52 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 26 | — | — | 58,192.00 | (三)新增租用土地(平方米) | 53 | |
27 | (四)新增租用房屋(平方米) | 54 | |||||
注:12行不含参团数量;14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;48行填列属于财政拨款退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数;49行填列属于经费自理退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。46行=(47+48+49)行。 |
项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转 | |||||
小计 | 其中:财政拨款结转 | 小计 | 小计 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | — | — | — | — | — | 907,250.69 | 0.00 | 0.00 | 907,250.69 | 0.00 | 907,250.69 | 907,250.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 思财预〔2023〕1号事业人员支出工资 | 5308022100000008638 | 人员类 | 事业人员支出工资 | 否 | 78,932.00 | 0.00 | 0.00 | 78,932.00 | 0.00 | 78,932.00 | 78,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 思财预〔2023〕56号社会保障缴费 | 5308022100000008638 | 人员类 | 社会保障缴费 | 否 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 20,765.80 | 0.00 | 20,765.80 | 20,765.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 思财预〔2023〕56号社会保障缴费 | 5308022100000008638 | 人员类 | 社会保障缴费 | 否 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 41,564.80 | 0.00 | 41,564.80 | 41,564.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 思财预〔2023〕56号社会保障缴费 | 5308022100000008638 | 人员类 | 社会保障缴费 | 否 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 237.70 | 0.00 | 237.70 | 237.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 思财预〔2023〕1号其他公用支出 | 5308022100000008638 | 公用经费 | 其他公用支出 | 否 | 10,942.00 | 0.00 | 0.00 | 10,942.00 | 0.00 | 10,942.00 | 10,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 思财预〔2023〕56号社会保障缴费 | 5308022100000008638 | 人员类 | 社会保障缴费 | 否 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 4,473.79 | 0.00 | 4,473.79 | 4,473.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 思财预〔2023〕56号住房公积金 | 5308022100000008638 | 人员类 | 住房公积金 |
否 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 67,840.00 | 0.00 | 67,840.00 | 67,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 思财预〔2023〕56号社会保障缴费 | 5308022100000008638 | 人员类 | 社会保障缴费 | 否 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 83,493.60 | 0.00 | 83,493.60 | 83,493.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 思财预〔2023〕1号公务员年终考核奖 | 5308022311000015503 | 人员类 | 公务员年终考核奖 | 否 | 68,515.00 | 0.00 | 0.00 | 68,515.00 | 0.00 | 68,515.00 | 68,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 思财预〔2023〕1号行政人员支出工资 | 5308022100000008638 | 人员类 | 行政人员支出工资 | 否 | 483,236.00 | 0.00 | 0.00 | 483,236.00 | 0.00 | 483,236.00 | 483,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 思财预〔2023〕1号行政人员公务交通补 | 5308022100000008638 | 公用经费 | 行政人员公务交通补贴 |
否 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | 调整前年初结转和结余 | 变动项目 | 调整后年初结转和结余 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | 会计差错更正 | 收回以前年度支出 | 归集调入 | 归集调出 | 归集上缴和缴回资金 | 单位内部调剂 | 其他 | 合计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映单位年初结转和结余调整情况,包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据单位年初结转和结余调整情况,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”分析填列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表结转和结余数据,中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余(累计结余)和专用结余(累计结余); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额(包括审计、监督检查等调整); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途,调整用于本单位其他项目等的调整金额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
项目 | 调整前年初数 | 年初数变动情况 | 调整后年初数 | 本年变动情况(行政单位) | 本年变动情况(事业单位) | 年末数 | 备注 | ||||||||
会计差错更正 | 收回以前年度支出 | 归集调入调出 | 归集上缴 | 其他 | 本年收支差额 | 使用非财政拨款结余/使用专用结余 | 结余分配 | 其他 | |||||||
金额 | 备注 | 金额 | 备注 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
专用结余 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | |||||||||||
注:1.本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况,包括年初变动情况和本年变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余(累计结余)和专用结余(累计结余)。 | |||||||||||||||
2.中央单位需填报本表。地方单位根据同级财政部门要求填报。 | |||||||||||||||
3.栏次1“调整前年初数”,应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》(财决附01表)对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致(自动关联取数)。 | |||||||||||||||
4.栏次2—栏次7“年初数变动情况”各栏,填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“归集调入调出”、“归集上缴”、“其他”因素对经财政部审批的2022年末数进行调整的情况,需对调整在备注栏进行简单说明,在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关材料。 | |||||||||||||||
5.栏次8“调整后年初数”,应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》(财决附01表)对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致(基本平衡审核)。 | |||||||||||||||
6.非财政拨款结余栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等本年变动情况。根据政府会计准则制度规定,行政单位不应有专用结余。 | |||||||||||||||
7.栏次10-栏次11“使用非财政拨款结余/使用专用结余”、“结余分配”等金额,应与2023年度部门决算《收入支出决算表》(财决02表)对应的“使用非财政拨款结余和专用结余”和“结余分配”等栏次保持衔接。 | |||||||||||||||
8.栏次12—栏次13“本年变动情况—其他”,填写按照政府会计准则制度和部门决算报表填报要求,当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动且因不参与收支分配无法填入决算报表(主表)的情况,需对变动情况在备注栏进行简单说明,在报表说明进行详细说明并附变动依据和相关材料。 | |||||||||||||||
9.栏次14,应与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》(财决附01表)对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致(基本平衡审核)。非财政拨款结余14栏=8栏+9栏-10栏+11栏+12栏;专用结余14栏=8栏-10栏+11栏+12栏。 | |||||||||||||||
10.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 |
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 | ||||||
栏 次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — | ||||||
1.本年收入 | 2 | 917,958.33 | 1,217,828.08 | -299,869.75 | -24.62 | 本年调出1人,退休1人,使本年收入减少24.62% | ||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 917,958.33 | 1,217,828.08 | -299,869.75 | -24.62 | 本年调出1人,退休1人,使本年收入减少24.62% | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 4 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨 | 5 | |||||||||||
*事业收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
*其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2.本年支出 | 9 | 917,958.33 | 1,217,828.08 | -299,869.75 | -24.62 | 本年调出1人,退休1人,使本年收入减少24.62% | ||||||
其中:基本支出 | 10 | 907,250.69 | 1,170,632.50 | -263,381.81 | -22.50 | 本年调出1人,退休1人,使本年收入减少24.62% | ||||||
(1)人员经费 | 11 | 849,058.69 | 1,109,265.65 | -260,206.96 | -23.46 | 本年调出1人,退休1人,使本年收入减少24.62% | ||||||
(2)公用经费 | 12 | 58,192.00 | 61,366.85 | -3,174.85 | -5.17 | 本年调出1人,退休1人,使本年收入减少24.62% | ||||||
项目支出 | 13 | 10,707.64 | 47,195.58 | -36,487.94 | -77.31 | 上年召开红十字会换届会议,本年未召开 | ||||||
其中:基本建设类项目 | 14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
事业单位经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 18 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨 | 19 | |||||||||||
二、年末资产负债信息(单位:元) | 20 | — | — | — | — | — | ||||||
1.货币资金 | 21 | 2,276,680.38 | 102,346.07 | 2,174,334.31 | 2,124.49 | 本年因社会定向捐款转入资金未拨付,使货币资金比上年 | ||||||
2.财政应返还额度 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3.房屋 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4.车辆 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5.在建工程 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6.借款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7.应缴财政款 | 27 | 93.25 | 93.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8.应付职工薪酬 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三、年末机构人员情况(单位:个、人 | 29 | — | — | — | — | — | ||||||
1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
2.独立核算机构数 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
3.年末实有人数 | 32 | 5 | 7 | -2 | -28.57 | 因本年退休1人,调出1人,使在职人员减少28.57% | ||||||
在职人员 | 33 | 5 | 7 | -2 | -28.57 | 因本年退休1人,调出1人,使在职人员减少28.57% | ||||||
其中:行政人员 | 34 | 0 | 0 | |||||||||
参照公务员法管理事业 | 35 | 5 | 6 | -1 | -16.67 | 本年调出1人,使本年人员减少16.67% | ||||||
非参公事业人员 | 36 | 1 | -1 | -100.00 | 上年非参公事业人员1人退休,使非参公事业人员减少100% | |||||||
离休人员 | 37 | 0 | 0 | |||||||||
退休人员 | 38 | 0 | 0 | 本年新增退休人员1人 | ||||||||
4.年末其他人员数 | 39 | 0 | 0 | |||||||||
5.年末学生人数 | 40 | 0 | 0 | |||||||||
四、补充资料(单位:元) | 41 | — | — | — | — | — | ||||||
1.固定资产情况 | 42 | — | — | — | — | — | ||||||
房屋面积(平方米) | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
车辆数量(辆) | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.“三公”经费支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
其中:因公出国(境)费 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
公务用车购置及运行维护 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
其中:公务用车购置费 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
公务用车运行维护 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
公务接待费 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3.培训费 | 51 | 8,204.00 | 2,363.00 | 5,841.00 | 247.19 | 由于本年支付上年未支付的培训,使本年培训费增加247.1 | ||||||
4.会议费 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5.机关运行经费 | 53 | 58,192.00 | 61,366.85 | -3,174.85 | -5.17 | |||||||
6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — | ||||||
本年收入合计 | 55 | 1,217,270.00 | 865,828.00 | 351,442.00 | 40.59 | 由于上年末调入红十字会2人,使本年预算数比上年增加40 | ||||||
本年支出合计 | 56 | 1,217,270.00 | 865,828.00 | 351,442.00 | 40.59 | 由于上年末调入红十字会2人,使本年预算数比上年增加40 | ||||||
年末结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7.全年预算数 | 58 | — | — | — | — | — | ||||||
本年收入合计 | 59 | 917,958.33 | 1,217,828.08 | -299,869.75 | -24.62 | 本年调出1人,退休1人,使本年收入减少24.62% | ||||||
本年支出合计 | 60 | 917,958.33 | 1,217,828.08 | -299,869.75 | -24.62 | 本年调出1人,退休1人,使本年收入减少24.62% | ||||||
年末结转和结余 | 61 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各单位均需填报本表。 | ||||||||||||
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||||||||
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||||||||
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | ||||||||||||
5.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因。 | ||||||||||||
6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 |
项 目 | 行次 | 统计数 | 备注 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、其他收入 | 1 | 0.00 | — |
(一)非同级财政拨款收入 | 2 | 0.00 | — |
其中:本级横向转拨财政款 | 3 | 0.00 | |
非本级财政拨款 | 4 | 0.00 | |
(二)投资收益 | 5 | 0.00 | — |
(三)利息收入 | 6 | 0.00 | — |
(四)捐赠收入 | 7 | 0.00 | — |
(五)事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | — |
(六)盘盈收入 | 9 | — | |
(七)其他 | 10 | 0.00 | |
注:1.本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款,纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。 | |||
2.填报“本级横向转拨财政款”的单位,在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政款的具体来源、用途等情况。 | " | ||
3.填报“非本级财政拨款”的单位,在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。 | |||
4.填报“其他”的单位,在对应的备注栏列明收入具体内容。 | |||
5.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 |
评价指 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
预算编 制及执 行情况 |
90 | 预算编制 的准确完 整性 |
30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 3 | -24.59 | 0.5 | 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
事业收入预决算差异率 | 5 | 5.0 | 事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
经营收入预决算差异率 | 3 | 3.0 | 经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
其他收入预决算差异率 | 5 | 5.0 | 其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 5.0 | 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
人员经费预决算差异率 | 5 | -20.06 | 5.0 | 人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
公用经费预决算差异率 | 4 | -31.71 | 4.0 | 公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
预算执 行的有 效性 |
50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||
公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
财政拨款结转上下年变动率 | 7 | 7.0 | 财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
财政拨款结余上下年变动率 | 3 | 3.0 | 财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
项目支出预算执行进度上下年差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 项目支出:(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100% | 差异率≥0,得满分;差异率<0时,差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
“三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 5.0 | “三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% | 差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | |||||
预算编 制及执 行的规 范性 |
10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出:(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 2,124.49 | 0.0 | 货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 4.0 | 借款:(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||
应缴财政款及时性 | 1 | 93.25 | 0.0 | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分 | ||||
合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 91.5 | — | — |
注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 | |||||||||
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 | |||||||||
3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。 |
附件信息表 |
是否提取核算数据 | 是|1 |
作者:
编辑:思茅区
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