陆良县红十字会财务收支预算总表
摘要:
引题:
关键字:
预算01-1表 | |||
财务收支预算总表 | |||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2023年预算数 | 项目(按功能分类) | 2023年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 46.74 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、单位资金收入 | 五、教育支出 | ||
(一)事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
(二)事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 57.87 | |
(四)附属单位上缴收入 | 九、卫生健康支出 | 1.46 | |
(五)其他收入 | 15 | 十、节能环保支出 | |
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 2.41 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 61.74 | 本年支出合计 | 61.74 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 61.74 | 支 出 总 计 | 61.74 |
预算01-2表 | |||||||||||||||||||
部门收入预算表 | |||||||||||||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
265 | 陆良县红十字会 | 61.74 | 46.74 | 46.74 | 15 | 15 | |||||||||||||
265001 | 陆良县红十字会 | 61.74 | 46.74 | 46.74 | 15 | 15 | |||||||||||||
合计 |
预算01-3表 | ||||||||||||||||
部门支出预算表 | ||||||||||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||||
合计 | 其中:财政拨款 | 合计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.87 | 32.87 | 32.87 | 25.00 | 10.00 | 42.87 | 15.00 | 15.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | |||||||||||
20816 | 红十字事业 | 54.53 | 29.53 | 29.53 | 25.00 | 10.00 | 39.53 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2081601 | 行政运行 | 44.53 | 29.53 | 29.53 | 15.00 | 29.53 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
合 计 | 61.74 | 36.74 | 36.74 | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
预算02-1表 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2023年预算数 | 支出功能分类科目 | 2023年预算数 |
一、本年收入 | 46.74 | 一、本年支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 42.87 | ||
(九)卫生健康支出 | 1.46 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 2.41 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十二)预备费 | |||
(二十三)其他支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 46.74 | 支 出 总 计 | 46.74 |
预算02-2表 | ||||||
一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) | ||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.87 | 32.87 | 29.51 | 3.36 | 10.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ||
20816 | 红十字事业 | 39.53 | 29.53 | 26.17 | 3.36 | 10.00 |
2081601 | 行政运行 | 29.53 | 29.53 | 26.17 | 3.36 | |
2081602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||
合 计 | 46.74 | 36.74 | 33.38 | 3.36 | 10.00 |
预算02-3 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类) | |||||||||||||||||||||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
501 | 机关工资福利支出 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 301 | 工资福利支出 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | ||||||||||||||||||
01 | 工资奖金津补贴 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 01 | 基本工资 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||||||||||
02 | 社会保障缴费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 02 | 津贴补贴 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | ||||||||||||||||||
03 | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 03 | 奖金 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 06 | 伙食补助费 | |||||||||||||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 13.36 | 13.36 | 3.36 | 10.00 | 07 | 绩效工资 | ||||||||||||||||||||
01 | 办公经费 | 12.36 | 12.36 | 2.36 | 10.00 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | |||||||||||||||||
02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 培训费 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |||||||||||||||||||||
04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||
06 | 公务接待费 | 13 | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||||||||||||
07 | 因公出国(境)费用 | 14 | 医疗费 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||||||
09 | 维修(护)费 | 302 | 商品和服务支出 | 13.36 | 13.36 | 3.36 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 01 | 办公费 | 10.36 | 10.36 | 0.36 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
503 | 机关资本性支出(一) | 02 | 印刷费 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 房屋建筑物购建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | ||||||||||||||||||||||||
504 | 机关资本性支出(二) | 11 | 差旅费 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 房屋建筑物购建 | 12 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 基础设施建设 | 13 | 维修(护)费 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 资本性支出(一) | 28 | 工会经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||
02 | 资本性支出(二) | 29 | 福利费 | ||||||||||||||||||||||||
507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||||||||||||||||
02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 资本金注入(一) | 01 | 离休费 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 资本金注入(二) | 02 | 退休费 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 政府投资基金股权投资 | 03 | 退职(役)费 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对企业资本性支出 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 05 | 生活补助 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 社会福利和救助 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 助学金 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 个人农业生产补贴 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 离退休费 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对个人和家庭补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||||||||||||
510 | 对社会保障基金补助 | 11 | 代缴社会保险费 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 对社会保险基金补助 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||
511 | 债务利息及费用支出 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 国内债务付息 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 国外债务付息 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 国内债务发行费用 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||||||||||||||||||||
04 | 国外债务发行费用 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||
512 | 债务还本支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 国内债务还本 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 国外债务还本 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||
513 | 转移性支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 上下级政府间转移性支出 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 援助其他地区支出 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 债务转贷 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 调出资金 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 安排预算稳定调节基金 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 补充预算周转金 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 区域间转移性支出 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||
514 | 预备费及预留 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 预备费 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 预留 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||
599 | 其他支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 经常性赠与 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 资本性赠与 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他支出 | 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||
312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 经常性赠与 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 资本性赠与 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||
支 出 总 计 | 46.74 | 46.74 | 36.74 | 10.00 | 支 出 总 计 | 46.74 | 46.74 | 36.74 | 10.00 |
预算03表 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.15 | 0.95 | 0.20 |
预算04表 | |||||||||||||||||||||||||
基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) | |||||||||||||||||||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||||
财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||
全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 其中:转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
陆良县红十字会 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | ||||||||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | ||||||||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322210000000014137 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322210000000014137 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322210000000014137 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322210000000014137 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322221100000361623 | 基本养老保险 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322221100000361642 | 医疗保险(行政) | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322221100000361622 | 工伤保险 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322221100000361624 | 生育保险 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322210000000014139 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322210000000014142 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322210000000014141 | 工会经费 | 2081601 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322210000000014140 | 公车购置及运维费 | 2081601 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322221100000715562 | 公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||||
陆良县红十字会 | 530322231100001270323 | 其他人员支出 | 2081601 | 行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||||
合 计 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
预算05-1表 | ||||||||||||||||||||||
项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) | ||||||||||||||||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
小计 | 其中:本次下达 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
单位资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
专项业务类 | 530322221100000681420 | 单位资金 | 陆良县红十字会 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
工作经费 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
专项业务类 | 530322200000000000100 | 工作经费 | 陆良县红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
合 计 | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
预算05-2表 | |||||||||
项目支出绩效目标表(本次下达) | |||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
陆良县红十字会 | |||||||||
陆良县红十字会 | |||||||||
单位资金 | 保障部门正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 在职职工 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 在职职工2人 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门正常运转 | = | 保障部门正常运转 | % | 定性指标 | 保障部门正常运转 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 保障部门正常运转 | ||
工作经费 | 组织开展“三救、三献”、募捐筹资活动;开展先心病筛查15000名儿童,先心病患儿义诊复诊260余名,开展“爱老助老光明行”救助活动,筛查3000余人。开展博爱送万家活动,受益3000余人次。组织应急救护、防灾避灾公益培训活动,受众800余人次。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展红十字主题活动(三救、三献) | >= | 8 | 次 | 定量指标 | 开展红十字主题活动(三救、三献)8次 |
产出指标 | 数量指标 | 开展募捐筹资活动及宣传 | >= | 800 | 万元 | 定量指标 | 开展募捐筹资活动及宣传,筹资目标800万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展先心病筛查活动 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 开展先心病筛查活动2次 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展先心病患儿义诊、复诊活动 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 开展先心病患儿义诊、复诊活动1次 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展“爱老助老光明行”救助活动 | >= | 37 | 场 | 定量指标 | 开展“爱老助老光明行”救助活动,筛查3000余人 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展博爱送万家活动 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 开展博爱送万家活动1次 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织应急救护、防灾避灾公益培训活动 | >= | 12 | 次 | 定量指标 | 组织应急救护、防灾避灾公益培训活动12次 | ||
产出指标 | 时效指标 | 定期召开一年一度理事会会议 | = | 160 | 人 | 定量指标 | 定期召开一年一度理事会会议 | ||
产出指标 | 时效指标 | 组织应急救护、防灾避灾公益培训活动 | >= | 2000 | 人次 | 定量指标 | 组织应急救护、防灾避灾公益培训活动 | ||
产出指标 | 时效指标 | 加强宣传工作,提高红十字社会公信力,及时编辑简报 | >= | 15 | 期 | 定量指标 | 加强宣传工作,提高红十字社会公信力,及时编辑简报 | ||
产出指标 | 成本指标 | 宣传资料印制 | >= | 16000 | 份 | 定量指标 | 印制宣传资料16000份 | ||
产出指标 | 成本指标 | 应急救护培训 | >= | 1500 | 人次 | 定量指标 | 应急救护培训1500人次 | ||
产出指标 | 成本指标 | 先心病义诊复诊活动 | >= | 400 | 人次 | 定量指标 | 先心病义诊复诊活动人次 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展“三救、三献”和募捐救助活动、开展“5.8”世界红十字会日活动宣传 | >= | 4000 | 人次 | 定量指标 | 开展“三救、三献”和募捐救助活动、开展“5.8”世界红十字会日活动宣传,惠及4000人次。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 积极参与爱心绿币超市建设 | >= | 6000 | 人 | 定量指标 | 积极参与爱心绿币超市建设 ,惠及6000人以上 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展“爱老助老光明行”救助活动 | >= | 450 | 人 | 定量指标 | 开展“爱老助老光明行”救助活动450人 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 着力强化“三救”“三献”工作。 | = | 逐年提高 | 年 | 定性指标 | 着力强化“三救”“三献”工作 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 重点做好“孤贫先心病救助”、“白血病患儿救助”、“眼疾救助”等医疗救助,惠及贫困患者 | = | 逐年提高 | 年 | 定性指标 | 重点做好“孤贫先心病救助”、“白血病患儿救助”、“眼疾救助”等医疗救助,惠及贫困患者 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 积极筹资募捐,有效提高县红十字会社会公信力 | = | 逐年提高 | 年 | 定性指标 | 积极筹资募捐,有效提高县红十字会社会公信力 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 服务对象满意度至少达到95% | ||
其他人员支出 | 按时发放临聘人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 临聘人员2人 |
产出指标 | 时效指标 | 发放方式 | = | 按月发放 | 月 | 定性指标 | 按月发放 | ||
产出指标 | 成本指标 | 全年工资总额 | = | 28800 | 元 | 定量指标 | 全年工资总额28800元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会面就业 | = | 2人 | 有效维护 | 定性指标 | 增加社会面就业 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | = | 100 | % | 定性指标 | 人员满意度100% |
预算05-3表 | |||||||||
项目支出绩效目标表(另文下达) | |||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
说明:陆良县红十字会2023年无项目支出绩效目标,故此表为空表。 |
0 | 0 | 1 | 预算06表 | ||
政府性基金预算支出预算表 | |||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | ||||
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | |||||
说明:陆良县红十字会2023年无政府性基金预算支出,故此表为空表。 |
预算07表 | ||||||
国有资本经营预算支出表 | ||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||
说明:陆良县红十字会2023年无国有资本经营预算预算支出,故此表为空表。 |
预算08表 | ||||||||||||||||
部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||||||
预算项目 | 采购项目 | 采购品目 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
陆良县红十字会 | 5.50 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
陆良县红十字会 | 5.50 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
工作经费 | 2022年采购计划1 | A02010104 台式计算机 | 元 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
工作经费 | 2022年采购计划1 | C15040201 机动车保险服务 | 元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
公车购置及运维费 | 2022年车辆运行采购1 | C050301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
公车购置及运维费 | 2022年车辆运行采购1 | C050302 车辆加油服务 | 元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
单位自有资金业务经费 | 2022年采购计划2 | A02010104 台式计算机 | 元 | 2 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||||
单位自有资金业务经费 | 2022年采购计划1 | A020204 多功能一体机 | 元 | 3 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
单位自有资金业务经费 | 车辆运行修理 | C050301 车辆维修和保养服务 | 元 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
单位自有资金业务经费 | 车辆加油 | C050302 车辆加油服务 | 元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
合 计 | 5.50 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
预算09表 | |||||||||||||||||
政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 基本支出/项目支出 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | ||||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合 计 | |||||||||||||||||
说明:陆良县红十字会2023年无政府购买服务预算,故此表为空表。 |
预算10-1表 | ||||||||||||||
县对下转移支付预算表 | ||||||||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称(项目) | 资金来源 | 地区 | ||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 中枢街道 | 同乐街道 | 板桥镇 | 三岔河镇 | 马街镇 | 小百户镇 | 芳华镇 | 大莫古镇 | 召夸镇 | 活水乡 | 龙海乡 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
说明:陆良县红十字会2023年无县对下转移支付预算,故此表为空表。 |
预算10-2表 | |||||||||
县对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
说明:陆良县红十字会2023年无县对下转移支付绩效目标,故此表为空表。 |
预算11表 | |||||||
新增资产配置表 | |||||||
单位名称:陆良县红十字会 | |||||||
单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数(元) | ||
数量 | 单价 | 金额 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
说明:陆良县红十字会2023年无新增资产配置,故此表为空表。 |
预算12表 | ||||||||||
上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合 计 | ||||||||||
说明:陆良县红十字会2023年无上级补助项目支出预算,故此表为空表。 |
预算13表 | ||||||
部门项目中期规划预算表 | ||||||
单位名称:陆良县红十字会 | 单位:万元 | |||||
项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
合计 | ||||||
说明:陆良县红十字会2023年无部门中期规划预算,故此表为空表。 |
作者:
编辑:陆良县