丽江市红十字会2023年部门预算表
摘要:
引题:
关键字:
预算01-1表 | |||
部门财务收支预算总表 | |||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2023年预算数 | 项目(按功能分类) | 2023年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 305.02 | 一、社会保障和就业支出 | 267.24 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 16.41 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 21.37 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金 | |||
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合计 | 305.02 | 本年支出合计 | 305.02 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 305.02 | 支 出 总 计 | 305.02 |
预算01-2表 | |||||||||||||||||||
部门收入预算表 | |||||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
265 | 丽江市红十字会 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | |||||||||||||||
265001 | 丽江市红十字会 | 305.02 | 305.02 | 305.02 | |||||||||||||||
合计 | 305.02 | 305.02 | 305.02 |
预算01-3表 | ||||||||||||
部门支出预算表 | ||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | |||||
小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
208 | 社会保障和就业支出 | 267.24 | 243.24 | 24.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.09 | 1.09 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.43 | 24.43 | |||||||||
20811 | 残疾人事业 | 1.70 | 1.70 | |||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1.70 | 1.70 | |||||||||
20816 | 红十字事业 | 240.02 | 216.02 | 24.00 | ||||||||
2081601 | 行政运行 | 216.02 | 216.02 | |||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.41 | 16.41 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.41 | 16.41 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.65 | 10.65 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.02 | 5.02 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.37 | 21.37 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.37 | 21.37 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | |||||||||
合 计 | 305.02 | 281.02 | 24.00 |
预算02-1表 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2023年预算数 | 支出功能分类科目 | 2023年预算数 |
一、本年收入 | 305.02 | 一、本年支出 | 305.02 |
(一)一般公共预算拨款 | 305.02 | (一)社会保障和就业支出 | 267.24 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)卫生健康支出 | 16.41 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)住房保障支出 | 21.37 | |
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 305.02 | 支 出 总 计 | 305.02 |
预算02-2表 | ||||||
一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) | ||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 267.24 | 243.24 | 196.25 | 46.99 | 24.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 | 25.40 | 0.12 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.97 | 0.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
20816 | 红十字事业 | 240.02 | 216.02 | 169.15 | 46.87 | 24.00 |
2081601 | 行政运行 | 216.02 | 216.02 | 169.15 | 46.87 | |
2081602 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||
合 计 | 305.02 | 281.02 | 234.03 | 46.99 | 24.00 |
预算03表 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.48 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.48 |
预算04表 | |||||||||||||||||||||||
基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 其中:转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
丽江市红十字会 | 281.02 | 281.02 | 281.02 | ||||||||||||||||||||
丽江市红十字会 | 281.02 | 281.02 | 281.02 | ||||||||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018739 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018739 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700231100001385478 | 公务员基础绩效奖 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018739 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018742 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018746 | 公务接待费 | 2081601 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530449 | 福利费 | 2081601 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018745 | 公车购置及运维费 | 2081601 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018747 | 行政人员公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700231100001335464 | 离退休人员慰问经费(公用经费保障) | 2080501 | 行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700231100001191262 | 离退休人员医疗费及大病保险 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700231100001190957 | 离退休人员公用经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700231100001340738 | 年度考核优秀人员奖励金(公用经费保障) | 2081601 | 行政运行 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700211100000299590 | 残疾人保障金 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30227 | 委托业务费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||||
合 计 | 281.02 | 281.02 | 281.02 |
预算05-1表 | ||||||||||||||||||||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
小计 | 其中:本次下达 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
“三救三献”核心业务推进专项资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||
专业信息系统运行维护费 | 530700200000000001056 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
专业信息系统运行维护费 | 530700200000000001056 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
专业信息系统运行维护费 | 530700200000000001056 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
专业信息系统运行维护费 | 530700200000000001056 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
人道救助专项资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||
专项业务类 | 530700200000000001055 | 人道救助专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30306 | 救济费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
合 计 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
预算05-2表 | ||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | ||||||||||
单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
丽江市红十字会 | ||||||||||
丽江市红十字会 | ||||||||||
行政人员公务交通补贴 | 530700210000000018747 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
人道救助专项资金 | 530700200000000001055 | 1、2023年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体60人,人均发放人道救助金2000元,发放率为100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助弱势群众数量 | >= | 60人 | 人次 | 定量指标 | 救助弱势群众数量 |
产出指标 | 质量指标 | 救助对象认定准确率 | = | 98 | % | 定量指标 | 反映救助对象认定的准确情况。 救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100% |
|||
产出指标 | 质量指标 | 救助事项公示度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映救助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 救助事项公示度=按规定公布事项数/按规定应公布事项数*100% |
|||
产出指标 | 时效指标 | 救助发放及时率 | = | 98 | % | 定量指标 | 反映发放单位及时发放救助资金的情况。 救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100% |
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产出指标 | 成本指标 | 发放人道救助金标准 | = | 2000 | 元/人 | 定量指标 | 反映人道救助金发放标准。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100% |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 通过发放人道救助金提高红十字会影响力 | = | 明显提高 | 元 | 定性指标 | 反映通过人道救助后,社会对红十字会的认知程度 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受人道救助金群体的满意率 | >= | 95% | % | 定量指标 | 反映获救助对象的满意程度。 救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/ |
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残疾人保障金 | 530700211100000299590 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(行政编) | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数(事业编) | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
公用经费 | 530700221100000767086 | 2023年,深入拓展“三救”、“三献”、志愿服务、基层组织建设等红十字会核心业务,全市造血干细胞捐献不少于100例,开展应急救护培训“五进”(进机关、学校、企业、农村、社区)工作,培训人数累计不低于6000人,丽江市红十字会力争募集各类捐款捐物及上级红会项目60万元以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 公开发放的宣传材料数量 | >= | 10000 | 份 | 定量指标 | 反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况 |
产出指标 | 数量指标 | 每年召开一次理事会、一次全市红会系统工作会议,五年召开一次会员代表大会 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类会议的总次数。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织应急救护宣传培训期数 | >= | 30 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参加第四次会员代表大会人次及全市红会系统工作会议 | >= | 130 | 人次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类会议的参与人次。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 每年“5.8”国际红十字日、世界急救日宣传活动举办次数 | >= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映组织宣传活动次数的情况。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 应急救护宣传培训活动参加人次 | >= | 1000 | 人次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的人次。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 会员代表大会、理事会会议天数、全市红会系统工作会议 | >= | 2 | 天 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类会议的总天数。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 开展各种宣传活动及时率 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 参加应急救护知识培训人员合格率 | = | 98 | % | 定性指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。 |
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产出指标 | 质量指标 | 是否纳入年度计划 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映会议是否纳入部门的年度计划。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 扩大社会影响,提高红十字会公信力 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映通过宣传及各种培训取得的社会效益及效果 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 95 | % | 定性指标 | 反映社会公众对宣传的满意程度 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 空参加应急救护知识培训人员满意度 | = | 98 | % | 定性指标 | 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)*100% |
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离退休人员医疗费及大病保险 | 530700231100001191262 | 做好本部门人员退休人员医疗经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 退休医保费交纳人数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 反映本单位实际发放交纳医保费人数。 |
产出指标 | 时效指标 | 交纳退休医保费及时性 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映本单位实际发放交纳医保费的及时性。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 是/否 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映本单位退休人员对医保费交纳情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
住房公积金 | 530700210000000018742 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
福利费 | 530700221100000530449 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
离退休人员公用经费 | 530700231100001190957 | 做好本部门退休人员公用经费保障,按规定落实退休干部职工各项待遇,支持部门正常履职。2023年共有退休干部2人,需安排退休公用经费1200元。 | 产出指标 | 数量指标 | 退休公用经费保障人数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 反映退休公用经费保障部门(单位)正常运转的退休职人数情况。 |
产出指标 | 成本指标 | 退休公用经费金额 | = | 600 | 元/人 | 定量指标 | 反映退休干部公用经费保障标准。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部思想稳定性 | = | 90 | % | 定性指标 | 退休干部思想稳定的改善情况。退休干部思想稳定性=调查中思想稳定的退休干部人数/调查的退休干部总人数*100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映退休人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
年度考核优秀人员奖励金(公用经费保障) | 530700231100001340738 | 2023年年度考核优秀每年2人奖励金。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度考核优秀人数 | >= | 2 | 人/年 | 定量指标 | 考核每年优秀人人数 |
产出指标 | 时效指标 | 年度优秀考核奖发放及时性 | = | 及时 | 是/否 | 定性指标 | 反映单位实际发放目标考核奖人员数量。 | |||
产出指标 | 成本指标 | 年度优秀考核奖发放标准 | = | 1500 | 元 | 定量指标 | 反映本单位发放年度优秀考核奖的金额。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 扩大红十字会社会影响力 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映通过本单位正常履职取得的社会效益及效果 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年度考核优秀人员满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门本单位年度考核优秀人员对奖金发放的满意程度。 | |||
一般公用经费 | 530700221100000530452 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
公务员基础绩效奖 | 530700231100001385478 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
公车购置及运维费 | 530700210000000018745 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
“三救三献”核心业务推进专项资金 | 530700200000000001056 | 2023年全市捐献造血干细胞不少于100例。培训人数不少于6000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元. | 产出指标 | 数量指标 | 开展“三救三献”宣传工作,发放宣传资料数量 | >= | 10000 | 份 | 定量指标 | 反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况 |
产出指标 | 数量指标 | 组织应急救护培训期数 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 反映市红十字会组织开展应急救护培训培训的期数。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 应急救护培训培训参加人次 | >= | 1000 | 人次 | 定量指标 | 反映参加市红十字会组织开展应急救护培训的人次。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全市红十字会系统造血干细胞采样人数 | >= | 200 | 人 | 定量指标 | 反映全市红十字会系统造血干细胞采样人数 | |||
产出指标 | 质量指标 | 应急救护培训人员合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映市红十字会组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。 |
|||
产出指标 | 时效指标 | 开展应急救护培训“五进“工作覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 开展应急救护培训“五进“工作覆盖面不断扩大 | |||
产出指标 | 成本指标 | 宣传材料印制成本 | <= | 1 | 元/个 | 定量指标 | 反映发放宣传材料成本 | |||
产出指标 | 成本指标 | 应急救护培训人均培训成本率 | <= | 100 | 元/人 | 定量指标 | 反映开展应急救护培训成本 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | = | 85 | % | 定量指标 | 反映通过抽查方式完成,相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% (具体应用时指标名称根据项目进行具体化,比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。) |
|||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人道救助和服务领域不断拓展,覆盖面不断扩大 | = | 覆盖面逐年扩大 | 年 | 定性指标 | 反映人道救助和服务领域不断拓展,覆盖面不断扩大 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 红十字会核心业务面对的服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映红十字会核心业务面对的服务对象满意度 | |||
行政人员支出工资 | 530700210000000018739 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
离退休人员慰问经费(公用经费保障) | 530700231100001335464 | 为大力弘扬中华民族传统美德,认真贯彻落实中央、省委、市委关于“在重大节日做好走访慰问离退休干部工作”的指示,按照市委老干局制定的《丽江市离退休干部日常走访慰问制度(试行)》(丽老通〔2021〕16 号)文件中“在重大节庆日、重要时间节点进行走访慰问”的要求,计划在2022年1月底前完成对处级以上退休干部2人的春节走访慰问工作,及时把市委、政府的关心问候送到老干部手中,让退休干部感受党和政府的温暖。 | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问处级老干部人数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 春节慰问处级老干部人数 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问活动覆盖率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映处级以上退休干部慰问情况。 | |||
产出指标 | 时效指标 | 慰问金发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映发放单位及时发放离退休干部慰问金的情况。 慰问金发放及时率=2022年春节前已发放慰问金的退休干部人数/应发放春节慰问金的退休干部人数*100% |
|||
产出指标 | 成本指标 | 处级退休干部慰问标准 | = | 600 | 元/人 | 定量指标 | 反映处级退休干部的春节慰问金标准。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 退休干部思想稳定性 | >= | 95 | % | 定性指标 | 反映开展春节走访慰问活动促进受益的退休干部思想稳定的改善情况。 退休干部思想稳定性=调查中思想稳定的退休干部人数/调查的退休干部总人数*100% |
|||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | = | 95 | % | 定性指标 | 反映慰问的退休干部的满意程度。 退休干部满意度=调查中满意和较满意的退休干部人数/调查的退休干部总人数*100% |
|||
社会保障缴费 | 530700210000000018741 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 2 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
公务接待费 | 530700210000000018746 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 |
1 | 0 | 1 | 预算06表 | ||
政府性基金预算支出预算表 | |||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | |||||
备注:2023年丽江市红十字会因不涉及政府性基金预算支出事项,该表为空表。 |
预算07表 | ||||||||||||||||
部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||||||
预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
丽江市红十字会 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | |||||||||||||
丽江市红十字会 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | |||||||||||||
公用经费 | 办公用台式电脑 | A02010105 台式计算机 | 元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
公用经费 | 会议室用会议一体机 | A02020800 触控一体机 | 元 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||
公用经费 | 打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 元 | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
公用经费 | 碎纸机 | A02021301 碎纸机 | 元 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
公用经费 | 茶几 | A05010204 茶几 | 元 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
公用经费 | 办公椅子 | A05010301 办公椅 | 元 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
公用经费 | 书柜 | A05010501 书柜 | 元 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
公用经费 | 档案柜 | A05010502 文件柜 | 元 | 5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |||||||||
公用经费 | 办公复印纸 | A05040101 复印纸 | 元 | 25 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
合 计 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
预算08表 | |||||||||||||||||
部门政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 基本支出/项目支出 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | ||||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
合 计 | |||||||||||||||||
备注:2023年丽江市红十字会因不涉及政府购买服务预算支出事项,该表为空表。 |
预算09-1表 | ||||||||
市对下转移支付预算表 | ||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||||
单位名称(项目) | 资金来源 | 地区 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 古城区 | 永胜县 | 华坪县 | 宁蒗县 | 玉龙县 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
备注:2023年丽江市红十字会因不涉及市对下转移支付预算支出事项,该表为空表。 |
预算09-2表 | |||||||||
市对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
备注:2023年丽江市红十字会因不涉及市对下转移支付绩效目标事项,该表为空表。 |
预算10表 | |||||||
新增资产配置表 | |||||||
单位名称:丽江市红十字会 | |||||||
单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数(万元) | ||
数量 | 单价 | 金额 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||
备注:2023年丽江市红十字会因不涉及新增资产配置支出事项,该表为空表。 |
预算11表 | ||||||||||
上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合 计 | ||||||||||
备注:2023年丽江市红十字会因不涉及上级补助项目支出事项,该表为空表。 |
预算12表 | ||||||
部门项目中期规划预算表 | ||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||
项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
丽江市红十字会 | 24.00 | |||||
丽江市红十字会 | 24.00 | |||||
311 专项业务类 | 人道救助专项资金 | 本级 | 12.00 | |||
223 专业信息系统运行维护费 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 本级 | 12.00 | |||
合计 | 24.00 |
部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
部门名称 | 丽江市红十字会 | ||||||||
内容 | 说明 | ||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》 2.开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 3.开展造血干细胞捐献工作,参与推动遗体、器官捐献工作,组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 4.承办市委政府交办的其他事项 |
根据三定方案归纳 | ||||||
总体绩效目标 (2023-2025年期间) |
丽江市红十字会部门绩效目标设立情况:1、开展宣传培训,发放宣传资料30000份以上,开展应急救护培训不少30次,成立5支以上红十字会应急救援队;2、人道救助弱势群体180人左右,发放人道救助金36万元,根据实际情况开展本级募捐,捐赠款物价值达90万元以上,积极争取上级红会资金及项目支持60万元以上;3、人道救助和服务领域不断拓展,使红十字工作者不断提高履职能力和水平。 | 根据部门职责,中长期规划,各级党委,各级政府要求归纳 | |||||||
部门年度目标 | 预算年度(2023年) 绩效目标 |
丽江市红十字会2023年部门绩效目标设立情况:1、开展宣传培训,发放宣传资料10000份以上,开展应急救护培训不少10次,成立1-2支红十字会应急救援队;2、人道救助弱势群体60人左右,发放人道救助金12万元,根据实际情况开展本级募捐,捐赠款物价值达30万元以上,积极争取上级红会资金及项目支持20万元以上;3、人道救助和服务领域不断拓展,使红十字工作者不断提高履职能力和水平。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | ||||||
二、部门年度重点工作任务 | |||||||||
部门职能职责 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 | 开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 | 人道救助专项资金 | 12.00 | 12.00 | |||||
开展造血干细胞捐献工作,参与推动遗体、器官捐献工作,组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 | 开展造血干细胞捐献工作,参与推动遗体、器官捐献工作,组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 12.00 | 12.00 | |||||
三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||
绩效指标 | 评(扣)分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
印制并发放宣传资料 | >= | 10000 | 份 | 001 | 完成10000份及以上得指标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 印刷宣传单、宣传册等 | 根据2023年工作计划 | ||
开展宣传活动次数 | >= | 5 | 次/年 | 001 | 完成5次以上得目标分值,完不成比例20%扣目标分值的20%,以此类推。 | “三救三献”宣传活动 | 根据2023年工作计划 | ||
开展培训人数 | >= | 1000 | 人次 | 001 | 完成1000人次以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 应急救护“五进”培训人数 | 根据2023年工作计划云南省红会2023年工作任务 | ||
救助弱势群体人数 | >= | 60 | 人次 | 001 | 完成60人次以上得目标分值,完不成比例20%扣目标分值的20%,以此类。 | 依据《丽江市红十字会人道救助专项管理办法》 | 救助标准按《办法》执行 | ||
开展培训次数 | >= | 10 | 期 | 001 | 完成10期以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%。 | 开展应急救护“五进”培训次数 | 根据2023年工作计划云南省红会2023年工作任务 | ||
造血干细胞采样数量 | >= | 200 | 人次 | 001 | 完成200人次以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 造血干细胞采样入库数量 | 根据2023年工作计划云南省红会2023年工作任务 | ||
质量指标 | |||||||||
救助群体认证准确率 | >= | 98 | % | 001 | 完成98%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 救助程序规范,市、县红会审核 | 依据《丽江市红十字会人道救助专项资金管理办法》 | ||
培训合格率 | >= | 98 | % | 001 | 完成98%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 开展应急救护培训合格率 | 根据省红会应急救护培训标准 | ||
时效指标 | |||||||||
培训工作完成及时率 | >= | 95 | % | 001 | 完成95%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 应急救护培训工作及时完成 | 根据2023年工作计划云南省红会2023年工作任务 | ||
人道救助资金发放及时率 | >= | 95 | % | 001 | 完成95%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 每季度及时审批发放一次救助金 | 依据《丽江市红十字会人道救助专项资金管理办法》 及2023年工作计划 | ||
成本指标 | |||||||||
人道救助金发放标准 | = | 2000 | 元/人 | 001 | 成本控制在2000元/人得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的10%,以此类推. | 反映人道救助资金发放标准 | 依据《丽江市红十字会人道救助专项资金管理办法》 | ||
宣传材料印制成本 | <= | 1 | 元/个 | 001 | 发放宣传材料的成本控制在1元/份及以下得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 反映发放宣传材料成本 | 根据2023年工作计划云南省红会2023年工作任务 | ||
应急救护培训人均培训成本 | <= | 100 | 元/人 | 001 | 成本控制在100元/人及以内得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的10%,以此类推. | 反映开展应急救护培训成本 | 根据2023年工作计划云南省红会2023年工作任务 | ||
效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
人道救助对象帮扶率 | >= | 98 | % | 001 | 完成98%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推. | 县(区)红会初审后上报市红会 | 依据《丽江市红十字会人道救助专项资金管理办法》 | ||
可持续影响指标 | |||||||||
拓展人道救助和服务领域 | = | 效果显著 | 达标 | 002 | 效果不明显酌情扣分 | 发挥红十字会人道助手作用 | 根据2023年工作计划及云南省红会2023年工作任务 | ||
帮助大病贫群体凸显社会关爱 | = | 效果显著 | 达标 | 002 | 效果不明显酌情扣分 | 每年帮助急需救助的群体 | 依据《丽江市红十字会人道救助专项资金管理办法》 | ||
满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
人道救助对象满意度 | >= | 95 | % | 001 | 完成95%以上得目标分值,完不成比例10%扣目标分值的10%,以此类推. | 反映人道救助人群的满意情况 | 依据《丽江市红十字会人道救助专项资金管理办法》 | ||
应急救护培训对象满意度 | >= | 98 | % | 001 | 完成98%以上得目标分值,完不成比例10%扣目标分值的10%,以此类推. | 反映应急救护培训参训学员的满意情况 | 根据2023年工作计划及云南省红会2023年工作任务 |
作者:
编辑:丽江市