丽江市红十字会2024年部门预算表
摘要:
引题:
关键字:
预算01-1表 | |||
2024年部门财务收支预算总表 | |||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2024年预算数 | 项目(按功能分类) | 2024年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 279.77 | 一、社会保障和就业支出 | 248.16 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 12.36 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 19.25 | |
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金 | |||
(一)事业收入 | |||
(二)事业单位经营收入 | |||
(三)上级补助收入 | |||
(四)附属单位上缴收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合计 | 279.77 | 本年支出合计 | 279.77 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 279.77 | 支 出 总 计 | 279.77 |
预算01-2表 | |||||||||||||||||||
2024年部门收入预算表 | |||||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
265 | 丽江市红十字会 | 279.77 | 279.77 | 279.77 | |||||||||||||||
265001 | 丽江市红十字会 | 279.77 | 279.77 | 279.77 | |||||||||||||||
合计 | 279.77 | 279.77 | 279.77 |
预算01-3表 | |||||||||||||
2024年部门支出预算表 | |||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | ||||||
基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 事业单位 经营支出 |
上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
208 | 社会保障和就业支出 | 248.16 | 216.16 | 32.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.07 | 24.07 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.90 | 21.90 | ||||||||||
20816 | 红十字事业 | 224.09 | 192.09 | 32.00 | |||||||||
2081601 | 行政运行 | 192.09 | 192.09 | ||||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.36 | 12.36 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.29 | 7.29 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.25 | 19.25 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.25 | 19.25 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.25 | 19.25 | ||||||||||
合计 | 279.77 | 247.77 | 32.00 |
预算02-1表 | |||
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2024年预算数 | 支出功能分类科目 | 2024年预算数 |
一、本年收入 | 279.77 | 一、本年支出 | 279.77 |
(一)一般公共预算拨款 | 279.77 | (一)社会保障和就业支出 | 248.16 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)卫生健康支出 | 12.36 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)住房保障支出 | 19.25 | |
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 279.77 | 支 出 总 计 | 279.77 |
预算02-2表 | ||||||
2024年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) | ||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 248.16 | 216.16 | 179.52 | 36.64 | 32.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.07 | 24.07 | 23.83 | 0.24 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.17 | 2.17 | 1.93 | 0.24 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | ||
20816 | 红十字事业 | 224.09 | 192.09 | 155.69 | 36.40 | 32.00 |
2081601 | 行政运行 | 192.09 | 192.09 | 155.69 | 36.40 | |
2081602 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | ||
合 计 | 279.77 | 247.77 | 211.13 | 36.64 | 32.00 |
预算03表 | |||||
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.44 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.44 |
预算04表 | |||||||||||||||||||||||
2024年基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||||
全年数 | 已提前安排 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
小计 | 其中:转隶人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
丽江市红十字会 | 247.77 | 247.77 | 247.77 | ||||||||||||||||||||
丽江市红十字会 | 247.77 | 247.77 | 247.77 | ||||||||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018739 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018739 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700231100001385478 | 公务员基础绩效奖 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018739 | 行政人员支出工资 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018741 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018742 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530452 | 一般公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018746 | 公务接待费 | 2081601 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000530449 | 福利费 | 2081601 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018745 | 公车购置及运维费 | 2081601 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700210000000018747 | 行政人员公务交通补贴 | 2081601 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700241100002142224 | 退休人员公用经费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700241100002142237 | 退休人员医疗费 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30305 | 生活补助 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700241100002142236 | 退休人员大病保险 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30305 | 生活补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30209 | 物业管理费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700221100000767086 | 公用经费 | 2081601 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700241100002111045 | (公用经费保障)公益性岗位人员工资及保险经费 | 2081601 | 行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||
丽江市红十字会 | 530700241100002111272 | (公用经费保障)年度考核优秀人员奖励经费 | 2081601 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||
合 计 | 247.77 | 247.77 | 247.77 |
预算05-1表 | ||||||||||||||||||||||
2024年项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
项目分类 | 项目代码 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
小计 | 其中:本次下达 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
“三救三献”核心业务推进专项资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||
专业信息系统运行维护费 | 530700200000000001056 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
专业信息系统运行维护费 | 530700200000000001056 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30216 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
专业信息系统运行维护费 | 530700200000000001056 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
人道救助专项资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||
专项业务类 | 530700200000000001055 | 人道救助专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30306 | 救济费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||
专项业务类 | 530700200000000001055 | 人道救助专项资金 | 丽江市红十字会 | 2081602 | 一般行政管理事务 | 30308 | 助学金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
合 计 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
预算05-2表 | ||||||||||
2024年项目支出绩效目标表(本次下达) | ||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | ||||||||||
单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
丽江市红十字会 | ||||||||||
丽江市红十字会 | ||||||||||
行政人员公务交通补贴 | 530700210000000018747 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
退休人员医疗费 | 530700241100002142237 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
人道救助专项资金 | 530700200000000001055 | 1、2024年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体100人,人均发放人道救助金1000元以上,发放率为100%。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助弱势群众数量 | >= | 100 | 人次 | 定量指标 | 救助弱势群众数量 |
产出指标 | 质量指标 | 救助对象认定准确率 | = | 98 | % | 定量指标 | 救助程序规范公示情况 | |||
产出指标 | 质量指标 | 救助事项公示度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映救助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 救助事项公示度=按规定公布事项数/按规定应公布事项数*100% |
|||
产出指标 | 时效指标 | 救助发放及时率 | = | 98 | % | 定量指标 | 人道救助金发放及时情况 | |||
效益指标 | 社会效益 | 人道救助对象帮扶率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 人道救助金申请及发放情况 | |||
效益指标 | 可持续影响 | 拓展人道救助和服务领域 | = | 效果显著 | 达标 | 定性指标 | 发挥红十字会人道助手作用 | |||
效益指标 | 可持续影响 | 增强困难群众的获得感、幸福感、安全感 | = | 增强 | 是/否 | 定性指标 | 反映通过人道救助后,困难群众对红十字会的认知程度 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受人道救助金群体的满意率 | >= | 95% | % | 定量指标 | 反映人道救助人群的满意情况 | |||
公用经费 | 530700221100000767086 | 2024年,深入拓展“三救”、“三献”、志愿服务、基层组织建设等红十字会核心业务,全市造血干细胞捐献不少于100例,开展应急救护培训“五进”(进机关、学校、企业、农村、社区)工作,培训人数累计不低于6000人,丽江市红十字会力争募集各类捐款捐物及上级红会项目60万元以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 公开发放的宣传材料数量 | >= | 10000 | 份 | 定量指标 | 反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况 |
产出指标 | 数量指标 | 每年召开一次理事会、一次全市红会系统工作会议,五年召开一次会员代表大会 | = | 2 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类会议的总次数。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织应急救护宣传培训期数 | >= | 30 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的期数。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参加第四次会员代表大会人次及全市红会系统工作会议 | >= | 130 | 人次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类会议的参与人次。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 每年“5.8”国际红十字日、世界急救日宣传活动举办次数 | >= | 5 | 次 | 定量指标 | 反映组织宣传活动次数的情况。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 应急救护宣传培训活动参加人次 | >= | 1000 | 人次 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的人次。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 会员代表大会、理事会会议天数、全市红会系统工作会议 | >= | 2 | 天 | 定量指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类会议的总天数。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 开展各种宣传活动及时率 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间差距情况。 | |||
产出指标 | 质量指标 | 参加应急救护知识培训人员合格率 | = | 98 | % | 定性指标 | 反映预算部门(单位)组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=(合格的学员数量/培训总学员数量)*100%。 |
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产出指标 | 质量指标 | 是否纳入年度计划 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映会议是否纳入部门的年度计划。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 扩大社会影响,提高红十字会公信力 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映通过宣传及各种培训取得的社会效益及效果 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | = | 95 | % | 定性指标 | 反映社会公众对宣传的满意程度 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 空参加应急救护知识培训人员满意度 | = | 98 | % | 定性指标 | 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=(对培训整体满意的参训人数/参训总人数)*100% |
|||
(公用经费保障)年度考核优秀人员奖励经费 | 530700241100002111272 | 2024年度考核优秀每年2人奖励金。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度考核优秀人数 | >= | 2 | 人 | 定量指标 | 考核每年优秀人人数 |
产出指标 | 时效指标 | 年度优秀考核奖发放及时性 | = | 及时 | 是/否 | 定性指标 | 反映单位实际发放目标考核奖人员数量。 | |||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 1500 | 元/人 | 定量指标 | 反映本单位发放年度优秀考核奖的金额。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 扩大红十字会社会影响力 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 反映通过本单位正常履职取得的社会效益及效果 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 年度考核优秀人员满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 反映部门本单位年度考核优秀人员对奖金发放的满意程度。 | |||
住房公积金 | 530700210000000018742 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
福利费 | 530700221100000530449 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
退休人员大病保险 | 530700241100002142236 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
一般公用经费 | 530700221100000530452 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
公务员基础绩效奖 | 530700231100001385478 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
公车购置及运维费 | 530700210000000018745 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
“三救三献”核心业务推进专项资金 | 530700200000000001056 | 2024年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于6000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元. | 产出指标 | 数量指标 | 应急救护、无偿献血及造干宣传资料印制发放数 | >= | 10000 | 份 | 定量指标 | 印刷发放应急救护、无偿献血及造干宣传单、宣传册等数量 |
产出指标 | 数量指标 | 开展应急救护培训次数 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 开展应急救护“五进”培训次数 | |||
产出指标 | 数量指标 | 应急救护培训培训参加人次 | >= | 1000 | 人次 | 定量指标 | 应急救护“五进”培训人数 | |||
产出指标 | 数量指标 | 造血干细胞采样数量 | >= | 200 | 人 | 定量指标 | 造血干细胞采样入库数量 | |||
产出指标 | 质量指标 | 应急救护培训合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 开展应急救护培训合格率 | |||
产出指标 | 时效指标 | 培训工作完成及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 应急救护培训工作及时完成 | |||
效益指标 | 社会效益 | 造血干细胞入库率 | = | 90 | % | 定量指标 | 反映造血干细胞样本入库情况 | |||
效益指标 | 可持续影响 | 呼唤动员社会爱心力量 | >= | 85 | 年 | 定量指标 | 反映社会大众对红十字会捐赠的热情及认可度 | |||
效益指标 | 可持续影响 | 献血知识普及率提升 | >= | 85 | % | 定量指标 | 反映社会大众对无偿献血及造血干细胞知识的认知情况 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 应急救护培训对象满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 反映应急救护培训参训学员的满意情况 | |||
行政人员支出工资 | 530700210000000018739 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
社会保障缴费 | 530700210000000018741 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放行政人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 |
产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放事业人数 | = | 0 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 供养离(退)休人员数 | = | 4 | 人 | 定量指标 | 反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
公务接待费 | 530700210000000018746 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 | |||
(公用经费保障)公益性岗位人员工资及保险经费 | 530700241100002111045 | 公益性岗位工资及社会保险缴费。 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位工资支付人数 | = | 1 | 人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际公益性岗位工资人数。工资福利包括:公益性岗位人员工资、社会保险等。 |
产出指标 | 时效指标 | 公益性岗位工资支付及时性 | = | 及时 | 及时 | 定性指标 | 反映部门(单位)实际公益性岗位工资发放是否及时 。 | |||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | = | 3198 | 元/人 | 定量指标 | 反映部门(单位)实际公益性岗位工资及社会保险金额。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)运转情况。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | = | 95 | % | 定性指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
退休人员公用经费 | 530700241100002142224 | 做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | = | 11 | 人 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | = | 1 | 辆 | 定量指标 | 反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。 | |||
效益指标 | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 定性指标 | 反映部门(单位)正常运转情况。 | ||||
效益指标 | 社会效益 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 | 定性指标 | 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。 |
1 | 0 | 1 | 预算06表 | ||
2024年政府性基金预算支出预算表 | |||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | |||||
注:丽江市红十字会没有政府性基金预算支出,故《政府性基金预算支出预算表》无数据。 |
预算07表 | ||||||||||||||||
2024年部门政府采购预算表 | ||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||||||||||||
预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 单位 |
数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | |||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
丽江市红十字会 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | |||||||||||||
丽江市红十字会 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | |||||||||||||
公车购置及运维费 | 公务用车加油 | 车辆加油、添加燃料服务 | 项 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
公车购置及运维费 | 公务用车维修费 | 车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
公车购置及运维费 | 公务用车保险费 | 机动车保险服务 | 项 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||||||||
公用经费 | 国产化笔记本电脑 | 便携式计算机 | 台 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |||||||||
公用经费 | 办公用复印纸 | 复印纸 | 件 | 25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
公用经费 | 国产化台式电脑 | 台式计算机 | 台 | 2 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |||||||||
合 计 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
预算08表 | |||||||||||||||||
2024年部门政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 基本支出/项目支出 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | ||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 |
国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | ||||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
合 计 | |||||||||||||||||
注:丽江市红十字会没有政府购买服务,故《部门政府购买服务预算表》无数据。 |
预算09-1表 | ||||||||
2024年市对下转移支付预算表 | ||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||||
单位名称(项目) | 资金来源 | 地区 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 古城区 | 永胜县 | 华坪县 | 宁蒗县 | 玉龙县 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
注:丽江市红十字会没有市对下转移支付预算,故《市对下转移支付预算表》无数据。 |
预算09-2表 | |||||||||
2024年市对下转移支付绩效目标表 | |||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | |||||||||
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
注:丽江市红十字会没有市对下转移支付绩效目标,故《市对下转移支付绩效目标表》无数据。 |
预算10表 | |||||||
2024年新增资产配置表 | |||||||
单位名称:丽江市红十字会 | |||||||
单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数(万元) | ||
数量 | 单价 | 金额 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||
注:丽江市红十字会没有新增资产,故《新增资产配置表》无数据。 |
预算11表 | ||||||||||
2024年上级补助项目支出预算表 | ||||||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合 计 | ||||||||||
注:丽江市红十字会没有上级补助项目支出预算,故《上级补助项目支出预算表》无数据。 |
预算12表 | ||||||
2024年部门项目中期规划预算表 | ||||||
单位名称:丽江市红十字会 | 单位:万元 | |||||
项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | ||
2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
丽江市红十字会 | 32.00 | 24.00 | 24.00 | |||
丽江市红十字会 | 32.00 | 24.00 | 24.00 | |||
311 专项业务类 | 人道救助专项资金 | 本级 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
223 专业信息系统运行维护费 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 本级 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | |
合计 | 32.00 | 24.00 | 24.00 |
2024年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
部门名称 | 丽江市红十字会 | ||||||||
内容 | 说明 | ||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》 2.开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 3.开展造血干细胞捐献工作,参与推动遗体、器官捐献工作,组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 4.承办市委政府交办的其他事项 |
根据三定方案归纳 | ||||||
总体绩效目标 (2024-2026年期间) |
丽江市红十字会部门绩效目标设立情况:1、开展宣传培训,发放宣传资料30000份以上,开展应急救护培训不少30次,成立5支以上红十字会应急救援队;2、人道救助弱势群体180人左右,发放人道救助金36万元,根据实际情况开展本级募捐,捐赠款物价值达90万元以上,积极争取上级红会资金及项目支持60万元以上;3、人道救助和服务领域不断拓展,使红十字工作者不断提高履职能力和水平。 | 根据部门职责,中长期规划,各级党委,各级政府要求归纳 | |||||||
部门年度目标 | 预算年度(2024年) 绩效目标 |
丽江市红十字会2024年部门绩效目标设立情况:1、开展宣传培训,发放宣传资料10000份以上,开展应急救护培训不少10次,成立1-2支红十字会应急救援队;2、人道救助弱势群体100人左右,发放人道救助金12万元,根据实际情况开展本级募捐,捐赠款物价值达30万元以上,积极争取上级红会资金及项目支持20万元以上;3、人道救助和服务领域不断拓展,使红十字工作者不断提高履职能力和水平。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | ||||||
二、部门年度重点工作任务 | |||||||||
部门职能职责 | 主要内容 | 对应项目 | 纳入预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 | 开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 | 人道救助专项资金 | 12.00 | 12.00 | |||||
开展造血干细胞捐献工作,参与推动遗体、器官捐献工作,组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 | 开展造血干细胞捐献工作,参与推动遗体、器官捐献工作,组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 | “三救三献”核心业务推进专项资金 | 20.00 | 20.00 | |||||
三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||
绩效指标 | 评(扣)分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | |||||||||
应急救护、无偿献血及造干宣传资料印制发放数 | >= | 10000 1000 60 10 10000 |
份 | 定量指标 | 完成10000份及以上得指标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 印刷发放应急救护、无偿献血及造干宣传单、宣传册等数量 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:开展应急救护、无偿献血及造干宣传工作印制发放宣传资料清单及宣传活动开展情况总结 |
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开展应急救护、无偿献血及造干宣传活动次数 | >= | 5 | 次 | 定量指标 | 完成5次以上得目标分值,完不成比例20%扣目标分值的20%,以此类推。 | 开展“三救三献”宣传活动次数 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:开展应急救护、无偿献血及造干宣传次数及宣传活动开展情况总结 |
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开展应急救护培训次数 | >= | 1000 | 人次 | 定量指标 | 完成1000人次以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 开展应急救护“五进”培训次数 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结 |
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救助弱势群体人数 | >= | 80 | 人 | 定量指标 | 完成80人次以上得目标分值,完不成比例20%扣目标分值的20%,以此类。 | 救助弱势群众数量 | 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》 数据来源:人道救助金发放凭证、发放名单。 |
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开展应急救护培训次数 | >= | 10 | 次 | 定量指标 | 完成10期以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%。 | 开展应急救护“五进”培训次数 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结 |
||
造血干细胞采样数量 | >= | 200 | 人次 | 定量指标 | 完成200人次以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 造血干细胞采样入库数量 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:省造干库反馈的采样数量及工作总结 |
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质量指标 | |||||||||
救助群体认证准确率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 完成98%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 救助程序规范公示情况 | 设定依据:《丽江市红十字会人道救助专项资金管理办法》 数据来源:人道救助金发放名单及金额的公示情况 | ||
应急救护培训培训合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 完成98%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 开展应急救护培训合格率 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结 |
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时效指标 | |||||||||
培训工作完成及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 完成95%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 应急救护培训工作及时完成 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结 |
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人道救助资金发放及时率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 完成95%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 人道救助金发放及时情况 | 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》 数据来源:人道救助金发放凭证、发放名单。 |
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效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
人道救助对象帮扶率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 完成98%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 人道救助金发放情况 | 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》 数据来源:人道救助金发放凭证、发放名单。 |
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造血干细胞入库率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 完成90%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 反映造血干细胞样本入库情况 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:省造干库反馈的采样数量及工作总结 |
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可持续影响指标 | |||||||||
呼唤动员社会爱心力量 | >= | 85 | % | 定量指标 | 完成85%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 反映社会大众对红十字会捐赠的热情及认可度 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年任务分解》; 数据来源:2024年工作任务完成情况及工作总结 | ||
帮助大病贫群体凸显社会关爱 | = | 效果显著 | 达标 | 定性指标 | 效果不明显酌情扣分 | 每年帮助急需救助的群体 | 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》 数据来源:人道救助金发放凭证名单、人道救助金发放情况及回访。 |
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献血知识普及率提升 | >= | 85 | % | 定量指标 | 完成85%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 | 反映社会大众对无偿献血及造血干细胞知识的认知情况 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:开展宣传活动情况及总结 | ||
拓展人道救助和服务领域 | = | 效果显著 | 达标 | 定性指标 | 效果不明显酌情扣分 | 发挥红十字会人道助手作用 | 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》 数据来源:人道救助金发放凭证、发放名单。 |
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满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
人道救助对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 完成95%以上得目标分值,完不成比例10%扣目标分值的10%,以此类推. | 反映人道救助人群的满意情况 | 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》 数据来源:人道救助金人道救助金发放情况及回访。 |
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应急救护培训对象满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | 完成98%以上得目标分值,完不成比例10%扣目标分值的10%,以此类推. | 反映应急救护培训参训学员的满意情况 | 设定依据:《丽江市红十字会2024年工作计划》《云南省红会2024年工作任务分解》; 数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结 |
作者:sjy
编辑:丽江市