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德宏州红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
5.参加国际人道主义救援工作;
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置2个内设机构,包括:办公室、赈济救护科。
我单位为基层预算单位,无下属预算单位。
(二)决算单位构成
我单位作为一级预算单位,无下属二级预算单位,纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的:无公务员,参照公务员法管理人员6人,无事业管理人员和专业技术人员,机关和事业工人5人(周转事业编);无经费自理人员。
我单位2024年末其他人员3人。无财政拨款开支经费的人员;经费自理人员3人。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员(无离休人员、退休人员)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(无离休人员,退休4人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,无超编车辆。
三、重点工作概述
(一)切实增强思想政治建设。一是强化政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和对红十字事业重要指示精神,贯彻落实中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神及习近平总书记致信精神;运用主题教育中形成的好做法好经验巩固拓展主题教育成果,逐步建立和完善以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制;持续深化党纪学习教育,教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”;严格落实“第一议题”制度,全年组织理论学习中心组集中学习10次,召开党组会23次。二是抓实党的建设。严肃党内政治生活,严格执行党的政治纪律和政治规矩,落实管党治党主体责任,开展党纪学习教育,组织参观德宏州反腐倡廉警示教育基地、观看反腐倡廉警示教育宣传片、召开机关警示教育大会,真正把纪律和规矩挺在前面,教育引导干部职工以典型案例为镜鉴,深刻汲取问题教训,自觉做到坚守纪律“底线”、不跨廉政“红线”;不断丰富党建活动载体,扎实抓好党支部规范化建设,抓好党支部“三会一课”制度落实,组织主题党日活动18次,上党课7次,坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核,及时全面落实党的决策。三是筑牢意识形态防线。把新时代加强和改进思想政治工作及意识形态工作与业务工作同部署、同落实,按时召开半年意识形态工作分析研判会,落实思想政治工作分析报告制度,强化党组对意识形态工作主导权、领导权的作用;印发《德宏州红十字会机关干部职工出入境管理办法》《德宏州红十字会关于进一步加强红十字宣传工作的实施方案》,组织“4·15”国家安全知识、保密教育线上学习培训和“6·26”禁毒宣传活动,切实抓好意识形态、平安建设、国家安全、保密工作、舆情应对等工作。
(二)切实抓好核心业务工作。一是着力加强应急救援能力建设。开展全州红十字系统地震应急桌面演练,切实提高应急准备与处置能力;建成面积667平方米,库容约2200立方米的备灾救灾综合储备仓库,完成附属设备设施的配备和建设工作,仓库正式投入使用,进一步发挥德宏州在国家就近调拨物资支援滇西、南亚、东南亚等周边地区的区位优势和辐射作用。二是着力推进应急救护体系建设。组织召开“德宏州2024年应急救护培训工作联席会议第一次会议”,积极推动部门联动常态化促进应急救护培训工作;加强应急救护培训师资能力建设,选派22名人员参加应急救护师资培训,选派1名师资参加复训,为开展工作夯实基础;持续推进应急救护“五进”工作,加强应急救护知识技能普及,全年完成救护员持证培训11072人,普及培训63646人;开展“急救地摊”志愿服务活动10期,《急救地摊项目——提高群众自救互救能力项目》荣获第五届云南省红十字公益项目大赛银奖;协助做好中小学生防溺水安全教育工作,切实保障青少年生命健康;提高公共场所AED等急救设备使用率,适时开展民众急救设备使用培训。三是努力提升人道救助水平。积极发展“互联网+公益”,开展“5·8人道公益日”“99公益日”募捐活动,打造“红十字博爱送万家”“助梦校园巩固脱贫”等红十字特色的人道救助项目品牌。全年开展人道主义救助1473人次,其中医疗救助206人次,助学帮扶1627人次;开展博爱送万家活动,受益群众约10550余人;助梦校园巩固脱贫项目和博爱德宏项目获得公众筹款约466,900.00元;全年全州红十字会系统共接收社会接收捐赠资金和捐赠物资价值约8,405,810.00元;开展假肢、假体更换10人,持续落实困难特殊群体走访救助慰问;帮助患有先天性心脏病、白血病、地中海贫血等疾病的贫困家庭儿童申请救助金,全州完成拨款7人,资助金额达210,000.00余元。四是加强人体器官捐献宣传动员工作。认真贯彻落实新修订的《人体器官捐献和移植条例》和《云南省红十字会条例》,联合昆明市第一人民医院、州卫生健康委,组织召开“德宏州人体器官捐献获取与移植工作推进会暨人员培训”,进一步加强服务片区内各级医疗机构及红十字会的交流与合作;与州卫生健康委、州民政局三家联合发文面向全州企事业单位倡议参与“人体器官捐献”登记工作,加大对人体器官捐献理念的宣传推广;积极协调芒市建设遗体器官捐献者纪念园工作,为德宏州遗体器官捐献者缅怀工作奠定基础。全年完成人体器官捐献登记378人。五是广泛开展无偿献血宣传教育工作。充分利用应急救护培训、“5·8”红十字日、“6·14”世界无偿献血日”等契机,普及献血科学知识,营造全社会广泛支持、参与无偿献血的良好氛围。全年无偿献血宣传受众人数12615人次,“6·14”活动期间动员无偿献血285人,献血量73600毫升。六是加强造血干细胞捐献工作。利用各种线下宣传和平台普及捐献知识,提升公民对造血干细胞捐献知识的知晓度。完成造血干细胞捐献志愿者采样入库43人份,完成捐献1例,入库志愿者回访率达100%,提高了造血干细胞捐献者资料库有效库容。七是加强对外交流与合作。结合昭通、德宏两地实际,制定《昭通市红十字会 德宏州红十字会结对开展对外交流与合作工作实施方案》,并指导各县市红十字会结合自身实际开展红十字对外交流相关工作。
(三)夯实组织体系建设。一是优化红十字会治理结构。按章程召开理事会、监事会会议,履行好理事会决策、执委会执行、监事会监督的工作机制。持续推进全州红十字会理顺管理体制,在配好班子、完善制度、发挥作用上下功夫,提升工作成效。二是全面推进在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织。不断完善基层红十字会推进工作的制度机制,指导基层红十字会开展特色人道服务工作,让基层组织建起来、活起来,真正服务群众、回应群众,切实打造“群众身边的红十字会”。全年新增红十字基层组织34个。三是做好会员发展和服务工作。大力发展成人会员、青少年会员和团体会员,加强会员信息化管理,配合省红十字会开展推选宣传优秀会员活动,学习宣传“会员之星”先进事迹,增强会员归属感、荣誉感。全年新增注册红十字个人会员826人。四是完善志愿服务体系。积极招募志愿者,大力发展志愿者队伍,建立各类志愿服务组织,抓好骨干志愿者的培育、管理和激励,提升志愿者综合服务能力,常态化开展志愿服务活动,树立红十字志愿服务品牌。全年新增红十字特色志愿服务队4支,发展注册志愿者267人。
(四)加强自身建设。一是巩固拓展2023年巡察整改成果,对已完成整改任务的成效开展“回头看”;对2024年审计反馈问题整改建立健全长效机制,持续巩固深化整改成果落实,审计反馈问题24个,整改完成24个;委托第三方机构对德宏州红十字会2023年末结余资金进行审计,切实提高捐赠资金使用进度、充分发挥资金效益。二是加强干部队伍建设。开展全州经十字会干部综合能力提升业务培训,增强干部依法履职、学习研究、狠抓落实、开展群众工作和应对风险能力。三是加强透明度建设。做好年度财务收支审计及捐赠资金专项审计,以红透指数评价为抓手,持续推进红十字会透明度建设工作,规范信息公开,不断提升红十字会的透明度和公信力。四是持续加强绩效考评工作。充分发挥绩效考评“指挥棒”作用,合理设置核心工作、重点工作绩效指标,统筹做好党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、平安建设、铸牢中华民族共同体意识等专项工作,强化各项工作创先争优,激发动力活力,不断提升社会评价满意度。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州红十字会2024年度收入合计2,968,593.67元。其中:财政拨款收入2,746,362.64元,占总收入的92.51%;无上级补助收入;无事业收入(无教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入222,231.03元,占总收入的7.49%。
与上年相比,收入合计减少3,070,067.44元,下降50.84%。其中:财政拨款收入减少951,556.15元,下降25.73%;上级补助收入与上年一致;事业收入与上年一致;经营收入与上年一致;附属单位上缴收入与上年一致;其他收入减少2,118,511.29元,下降90.51%。下降主要原因:一是本年度无新增财政安排执行项目;二是按上级部门相关要求,自2024年1月1日起,调整我单位社会捐赠、会费、上级红会下拨、红会系统往来、捐赠资金存款账户利息等款项执行《民间非营利组织会计制度》核算,不再纳入财政预算;三是应急救护取证培训参训人员大幅度下降,致使收入减少。
二、支出决算情况说明
德宏州红十字会2024年度支出合计2,966,716.18元。其中:基本支出2,331,904.51元,占总支出的78.60%;项目支出634,811.67元,占总支出的21.40%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少3,573,501.81元,下降54.64%。其中:基本支出减少11,984.28元,下降0.51%;项目支出减少3,561,517.53元,下降84.87%;上缴上级支出与上年一致;经营支出与上年一致;对附属单位补助支出与上年一致。减少原因为:一是在职人员退休,工资及社保费用减少;二是本年度无新增财政安排执行项目;三是按上级部门相关要求,自2024年1月1日起,调整我单位社会捐赠、会费、上级红会下拨、红会系统往来、捐赠资金存款账户利息等款项执行《民间非营利组织会计制度》核算;四是,应急救护取证培训收入减少,故支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障德宏州红十字会机关正常运转的日常支出2,331,904.51元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,159,904.51元,占基本支出的92.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,000.00元,占基本支出的7.38%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障德宏州红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出634,811.67元。其中:无基本建设类项目支出。
1.州直机关事业单位基层党组织活动经费支出1,155.00元,主要用于开展党支部活动;
2.州直机关事业单位党组织工作经费支出1,100.00元,主要用于单位党务工作;
3.公益性岗位2023年度社保补助经费支出36,011.25元,主要用于冲抵2023年我单位垫缴公益性岗位人员社会保险人社部门承担部分;
4.公益性岗位2024年度社保补助经费支出26,356.88元,主要用于支付公益性岗位人员社会保险人社部门承担部分;
5.红十字事业经费支出180,000.00元,主要用于开展红十字会法定职责工作任务、应急救援队伍能力提升演练、红十字志愿服务活动,召开年度监事、理事、常务理事会议以及完成特定的行政工作任务和事业发展目标产生的相关费用;
6.救灾应急经费支出44,835.00元,主要用于补充备灾救灾仓库应急救援物资,采购折叠钢架床183张;
7.人道主义救助经费支出45,000.00元,主要用于发放困难群众人道救助金,救助困难群众29人;
8.红十字事业发展经费支出10,000.00元,主要用于应急救援、备灾救灾、应急救护培训等信息化平台服务保障;
9.红十字工作经费支出50,000.00元,主要用于乡村振兴工作队驻村队员生活、交通及工作经费保障;
10.事业发展经费支出20,000.00元,主要用于开展年度专项审计及办公网络通讯保障;
11.单位资金安排其他红十字事业发展经费支出220,353.54元,主要用于开展应急救护取证和普及培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,746,362.64元,占本年支出合计的92.57%。与上年相比减少951,556.15元,下降25.73%,完成年初预算的119.85%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出6,755.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于发放2023年度个人考核优秀奖励、开展党支部活动及党务工作支出;造成预决算差异的主要原因是该类支出的项目资金来源于财政年中直接拨付,不涉及我单位的预算编报工作。
2.无外交(类)支出,年初无此项预算。
3.无国防(类)支出,年初无此项预算。
4.无公共安全(类)支出,年初无此项预算。
5.无教育(类)支出,年初无此项预算。
6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2,475,504.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.14%,完成年初预算的121.27%。主要用于开展红十字会“三救”“三献”法定职责工作,人道主义救助,红十字志愿服务活动,采购应急救援物资,召开年度监事、理事、常务理事会议,完成特定的行政工作任务和事业发展目标以及人员工资和养老、职业年金、工伤保险缴费等相关支出;造成预决算差异的主要原因:一是年中新增财政拨款项目;二是在职人员增加,工资及社保费用支出增加。
9.卫生健康(类)支出114,939.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的97.13%。主要用于职工医疗社会保险缴费;造成预决算差异的主要原因是年末医保额度不足,未能按时足额缴费。
10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。
12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。
13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。
16.无金融(类)支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出149,164.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的113.13%。主要用于按比例缴纳在职职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因为在职人员增加,费用支出增加。
20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。
23.无其他(类)支出,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,251.53元,决算为8,364.53元,完成年初预算的74.34%;支出决算较上年减少9,777.68元,下降53.89%。
因公出国(境)费支出无年初预算安排,也无决算支出数;公务用车购置费支出无年初预算安排,也无决算支出数;公务用车运行维护费支出年初预算为7,274.53元,决算为8,224.53元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.33%,完成年初预算的113.06%;公务接待费支出年初预算为3,977.00元,决算为140.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.67%,完成年初预算的3.52%。
因公出国(境)费支出决算与上年一致,两年均无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年一致,两年均无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,710.68元,下降51.44%;公务接待费支出决算较上年减少1,067.00元,下降88.40%;具体是国内接待费支出决算140.00元(其中:无外事接待费支出),较上年减少1,067.00元,下降88.40%;国(境)外接待费支出决算与上年一致,两年均无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,251.53元,支出决算为8,364.53元,完成年初预算的74.34%,支出决算较上年减少9,777.68元,下降53.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出无年初预算安排,也无决算支出数;公务用车购置费支出无年初预算安排,也无决算支出数;公务用车运行维护费支出年初预算为7,274.53元,决算为8,224.53元,完成年初预算的113.06%;公务接待费支出年初预算为3,977.00元,决算为140.00元,完成年初预算的3.52%。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:压实公务支出管理,严格控制公务活动总量、开支范围和标准,从严控制“三公”经费支出。其次,公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:单位公务用车北斗定位终端服务费及车辆年检费未纳入年初预算;公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,加强经费支出监管,从严控制接待经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出,也无决算支出数;公务用车购置费上年无此项支出,也无决算支出数;公务用车运行维护费支出决算减少8,710.68元,下降51.44%;公务接待费支出决算减少1,067.00元,下降88.40%,具体是:国内接待费支出决算140.00元(其中:无外事接待费支出),较上年减少1,067.00元,下降88.40%;国(境)外接待费上年无此项支出,也无决算支出数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:加强对公务支出的管理,严控公务活动总量、开支范围和标准,从严控制“三公”经费支出。其次,公务用车运行维护费支出增长的主要原因是:单位公务用车部分费用支出未纳入年初预算,应加强此项费用预算编制的精确度;公务接待费支出减少的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,加强经费支出监管,从严控制接待经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.无安排因公出国(境)团组数,无累计人次。
2.无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会法定工作任务以及完成特定的行政工作任务和事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次(其中:无外事接待),接待人次4人(其中:无外事接待)。主要用于上级项目工作调研及友邻州市红会来访交流学习发生的接待支出。无国(境)外公务接待。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州红十字会2024年机关运行经费支出172,000.00元,比上年减少12,899.44元,下降6.98%,主要原因是落实州委、州政府过“紧日子”的要求,进一步压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、上缴工会经费以及在职人员公务交通补助等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,德宏州红十字会资产总额6,007,126.41元,其中,流动资产280,297.58元,固定资产4,785,163.83元(净值),无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产751,760.00元(净值),其他资产(政府储备物资)189,905.00元(具体内容详见附表)。
与上年相比,本年资产总额减少2,560,014.51元,其中:固定资产增加2,472,360.03元,无形资产减少1,320.00元,在建工程减少2,817,369.85元,政府储备物资减少551,087.84元,货币资金减少1,581,517.96元,应付账款减少44,000.00元,其他应收款净额减少58,687.89元,存货增加21,609.00元。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产;无出租房屋。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额52,109.53元,其中:政府采购货物支出44,835.00元;无政府采购工程支出元;政府采购服务支出7,274.53元。无授予中小企业合同。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照上级部门相关要求,我单位自2024年1月1日起,调整社会捐赠、会费、上级红会下拨、红会系统往来、捐赠账户利息等货币资金以及上级下拨、社会捐赠和用捐赠资金采购类物资等相关账项不再纳入财政预算,执行《民间非营利组织会计制度》。另外,2024年德宏州红十字会“备灾救灾综合储备仓库建设项目”竣工验收,在建工程转入固定资产。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.德宏州红十字会2024年度部门决算公开表(决算报表部分).xlsx
2.德宏州红十字会2024年度部门决算公开表(国有资产使用情况表).xlsx
3.德宏州红十字会2024年度绩效自评表.xlsx
监督索引号53310000576101111