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丽江市红十字会2025年预算部门预算公开表
来源:  作者:  编辑:丽江市  日期:2025-03-11  点击率:1  [关闭]
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预算01-1表
2025年部门财务收支预算总表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
               
      预算数 项目(按功能分类) 2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入 2,778,500.00 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、单位资金 五、教育支出
1、事业收入 六、科学技术支出
2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出
3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 2,459,940.00
4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出
5、其他收入 十、卫生健康支出 123,560.00
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 195,000.00
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 2,778,500.00 本年支出合计 2,778,500.00
上年结转结余 年终结转结余  
1、财政拨款结转结余 1、财政拨款结转结余
2、使用非财政拨款结余 2、非财政拨款结余
      2,778,500.00 支 出 总 计 2,778,500.00


预算01-2表
2025年部门收入预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 使用非财政拨款结余
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
265 丽江市红十字会 2,778,500.00 2,778,500.00 2,778,500.00
265001 丽江市红十字会 2,778,500.00 2,778,500.00 2,778,500.00
合计 2,778,500.00 2,778,500.00 2,778,500.00


预算01-3表
2025年部门支出预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 基本支出 项目支出 小计 事业支出 事业单位
经营支出
上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
208 社会保障和就业支出 2,459,940.00 2,459,940.00 2,179,940.00 280,000.00
20805 行政事业单位养老支出 242,140.00 242,140.00 242,140.00
2080501 行政单位离退休 19,540.00 19,540.00 19,540.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222,600.00 222,600.00 222,600.00
20816 红十字事业 2,217,800.00 2,217,800.00 1,937,800.00 280,000.00
2081601 行政运行 1,937,800.00 1,937,800.00 1,937,800.00
2081602 一般行政管理事务 280,000.00 280,000.00 280,000.00
210 卫生健康支出 123,560.00 123,560.00 123,560.00
21011 行政事业单位医疗 123,560.00 123,560.00 123,560.00
2101101 行政单位医疗 74,900.00 74,900.00 74,900.00
2101103 公务员医疗补助 45,800.00 45,800.00 45,800.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,860.00 2,860.00 2,860.00
221 住房保障支出 195,000.00 195,000.00 195,000.00
22102 住房改革支出 195,000.00 195,000.00 195,000.00
2210201 住房公积金 195,000.00 195,000.00 195,000.00
  2,778,500.00 2,778,500.00 2,498,500.00 280,000.00


预算02-1表
2025年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
               
      2025年预算数 支出功能分类科目 2025年预算数
一、本年收入 2,778,500.00 一、本年支出 2,778,500.00
(一)一般公共预算拨款 2,778,500.00 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出
二、上年结转 (四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款 (五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 2,459,940.00
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出 123,560.00
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出 195,000.00
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支出
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
(三十)抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收 入 总 计 2,778,500.00 支 出 总 计 2,778,500.00


预算02-2表
2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6
208 社会保障和就业支出 2,459,940.00 2,179,940.00 1,809,240.00 370,700.00 280,000.00
20805 行政事业单位养老支出 242,140.00 242,140.00 239,740.00 2,400.00
2080501 行政单位离退休 19,540.00 19,540.00 17,140.00 2,400.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222,600.00 222,600.00 222,600.00
20816 红十字事业 2,217,800.00 1,937,800.00 1,569,500.00 368,300.00 280,000.00
2081601 行政运行 1,937,800.00 1,937,800.00 1,569,500.00 368,300.00
2081602 一般行政管理事务 280,000.00 280,000.00
210 卫生健康支出 123,560.00 123,560.00 123,560.00
21011 行政事业单位医疗 123,560.00 123,560.00 123,560.00
2101101 行政单位医疗 74,900.00 74,900.00 74,900.00
2101103 公务员医疗补助 45,800.00 45,800.00 45,800.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,860.00 2,860.00 2,860.00
221 住房保障支出 195,000.00 195,000.00 195,000.00
22102 住房改革支出 195,000.00 195,000.00 195,000.00
2210201 住房公积金 195,000.00 195,000.00 195,000.00
  2,778,500.00 2,498,500.00 2,127,800.00 370,700.00 280,000.00


预算03表
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
24,400.00 0.00  20,000.00 0.00  20,000.00 4,400.00


预算04表
2025年部门基本支出预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
丽江市红十字会 530700210000000018739 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30101 基本工资 573,100.00 573,100.00 573,100.00
丽江市红十字会 530700210000000018739 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30102 津贴补贴 669,200.00 669,200.00 669,200.00
丽江市红十字会 530700210000000018739 行政人员支出工资 2081601 行政运行 30103 奖金 47,800.00 47,800.00 47,800.00
丽江市红十字会 530700231100001385478 公务员基础绩效奖 2081601 行政运行 30103 奖金 248,400.00 248,400.00 248,400.00
丽江市红十字会 530700210000000018741 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 222,600.00 222,600.00 222,600.00
丽江市红十字会 530700210000000018741 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 74,300.00 74,300.00 74,300.00
丽江市红十字会 530700210000000018741 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 45,800.00 45,800.00 45,800.00
丽江市红十字会 530700210000000018741 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费 600.00 600.00 600.00
丽江市红十字会 530700210000000018741 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 2,860.00 2,860.00 2,860.00
丽江市红十字会 530700210000000018742 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 195,000.00 195,000.00 195,000.00
丽江市红十字会 530700221100000530452 一般公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 6,900.00 6,900.00 6,900.00
丽江市红十字会 530700221100000530452 一般公用经费 2081601 行政运行 30205 水费 4,000.00 4,000.00 4,000.00
丽江市红十字会 530700221100000530452 一般公用经费 2081601 行政运行 30206 电费 7,000.00 7,000.00 7,000.00
丽江市红十字会 530700221100000530452 一般公用经费 2081601 行政运行 30207 邮电费 29,000.00 29,000.00 29,000.00
丽江市红十字会 530700221100000530452 一般公用经费 2081601 行政运行 30211 差旅费 18,000.00 18,000.00 18,000.00
丽江市红十字会 530700210000000018746 公务接待费 2081601 行政运行 30217 公务接待费 4,400.00 4,400.00 4,400.00
丽江市红十字会 530700221100000530449 福利费 2081601 行政运行 30229 福利费 23,500.00 23,500.00 23,500.00
丽江市红十字会 530700210000000018745 公车购置及运维费 2081601 行政运行 30231 公务用车运行维护费 20,000.00 20,000.00 20,000.00
丽江市红十字会 530700210000000018747 行政人员公务交通补贴 2081601 行政运行 30239 其他交通费用 124,800.00 124,800.00 124,800.00
丽江市红十字会 530700241100002142224 退休人员公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 2,400.00 2,400.00 2,400.00
丽江市红十字会 530700241100002142237 退休人员医疗费 2080501 行政单位离退休 30305 生活补助 16,100.00 16,100.00 16,100.00
丽江市红十字会 530700241100002142236 退休人员大病保险 2080501 行政单位离退休 30305 生活补助 1,040.00 1,040.00 1,040.00
丽江市红十字会 530700241100002111045 (公用经费保障)公益性岗位人员工资及保险经费 2081601 行政运行 30199 其他工资福利支出 28,000.00 28,000.00 28,000.00
丽江市红十字会 530700241100002111272 (公用经费保障)年度考核优秀人员奖励经费 2081601 行政运行 30103 奖金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 5,000.00 5,000.00 5,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 12,700.00 12,700.00 12,700.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 6,000.00 6,000.00 6,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30201 办公费 6,000.00 6,000.00 6,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30209 物业管理费 13,500.00 13,500.00 13,500.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30211 差旅费 22,000.00 22,000.00 22,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30213 维修(护)费 3,000.00 3,000.00 3,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30215 会议费 12,000.00 12,000.00 12,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30216 培训费 6,000.00 6,000.00 6,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30299 其他商品和服务支出 10,500.00 10,500.00 10,500.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30299 其他商品和服务支出 16,000.00 16,000.00 16,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 30299 其他商品和服务支出 3,000.00 3,000.00 3,000.00
丽江市红十字会 530700221100000767086 公用经费 2081601 行政运行 31002 办公设备购置 15,000.00 15,000.00 15,000.00
  2,498,500.00 2,498,500.00 2,498,500.00


预算05-1表
2025年部门项目支出预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
专项业务类 530700200000000001055 人道救助专项资金 丽江市红十字会 2081602 一般行政管理事务 30306 救济费 70,000.00 70,000.00 70,000.00
专项业务类 530700200000000001055 人道救助专项资金 丽江市红十字会 2081602 一般行政管理事务 30308 助学金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
事业发展类 530700251100003971266 “三救三献”核心业务推动专项资金 丽江市红十字会 2081602 一般行政管理事务 30213 维修(护)费 60,000.00 60,000.00 60,000.00
事业发展类 530700251100003971266 “三救三献”核心业务推动专项资金 丽江市红十字会 2081602 一般行政管理事务 30216 培训费 50,000.00 50,000.00 50,000.00
事业发展类 530700251100003971266 “三救三献”核心业务推动专项资金 丽江市红十字会 2081602 一般行政管理事务 30216 培训费 10,000.00 10,000.00 10,000.00
事业发展类 530700251100003971266 “三救三献”核心业务推动专项资金 丽江市红十字会 2081602 一般行政管理事务 30299 其他商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00
事业发展类 530700251100003971266 “三救三献”核心业务推动专项资金 丽江市红十字会 2081602 一般行政管理事务 30299 其他商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 10,000.00
事业发展类 530700251100003971266 “三救三献”核心业务推动专项资金 丽江市红十字会 2081602 一般行政管理事务 30299 其他商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  280,000.00 280,000.00 280,000.00


预算05-2表
2025年部门项目支出绩效目标表
单位名称:丽江市红十字会
单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
丽江市红十字会
丽江市红十字会
人道救助专项资金 1、2024年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体100人,人均发放人道救助金1000元以上,发放率为100%。 产出指标 数量指标 救助弱势群众数量 >= 100 人次 定量指标 救助弱势群众数量
人道救助专项资金 1、2024年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体100人,人均发放人道救助金1000元以上,发放率为100%。 产出指标 质量指标 救助对象认定准确率 = 98 % 定量指标 救助程序规范公示情况
人道救助专项资金 1、2024年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体100人,人均发放人道救助金1000元以上,发放率为100%。 产出指标 质量指标 救助事项公示度 = 100 % 定量指标 反映救助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。
救助事项公示度=按规定公布事项数/按规定应公布事项数*100%
人道救助专项资金 1、2024年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体100人,人均发放人道救助金1000元以上,发放率为100%。 产出指标 时效指标 救助发放及时率 = 98 % 定量指标 人道救助金发放及时情况
人道救助专项资金 1、2024年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体100人,人均发放人道救助金1000元以上,发放率为100%。 效益指标 社会效益 人道救助对象帮扶率 >= 98 % 定量指标 人道救助金申请及发放情况
人道救助专项资金 1、2024年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体100人,人均发放人道救助金1000元以上,发放率为100%。 效益指标 可持续影响 拓展人道救助和服务领域 = 效果显著 达标 定性指标 发挥红十字会人道助手作用
人道救助专项资金 1、2024年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体100人,人均发放人道救助金1000元以上,发放率为100%。 效益指标 可持续影响 增强困难群众的获得感、幸福感、安全感 = 增强 是/否 定性指标 反映通过人道救助后,困难群众对红十字会的认知程度
人道救助专项资金 1、2024年发放丽江市红十字会人道救助资金12万元 ,救助弱势群体100人,人均发放人道救助金1000元以上,发放率为100%。 满意度指标 服务对象满意度 接受人道救助金群体的满意率 >= 95% % 定量指标 反映人道救助人群的满意情况
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 产出指标 数量指标 应急救护、无偿献血及造干宣传资料印制发放数 >= 10000 定量指标 印刷发放应急救护、无偿献血及造干宣传单、宣传册等数量
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 产出指标 数量指标 开展应急救护培训次数 >= 10 定量指标 开展应急救护“五进”培训次数
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 产出指标 数量指标 应急救护培训参加人次 >= 1000 人次 定量指标 应急救护“五进”培训人数
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 产出指标 数量指标 造血干细胞采样数量 >= 200 定量指标 造血干细胞采样入库数量
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 产出指标 数量指标 赈济救援队演练培训班人数 <= 100 定量指标 参加赈济救援队演练培训人次
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 产出指标 数量指标 赈济救援队演练培训班培训天数 = 3 定量指标 赈济救援队演练培训班培训天数
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 产出指标 质量指标 应急救护培训合格率 >= 98 % 定量指标 开展应急救护培训合格率
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 产出指标 质量指标 备灾救灾仓库维修维护完成率 >= 90 % 定量指标 全年备灾救灾仓库维修维护完成情况
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 产出指标 时效指标 培训工作完成及时率 >= 95 % 定量指标 应急救护培训工作及时完成情况
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 效益指标 社会效益 造血干细胞入库率 >= 90 % 定量指标 反映造血干细胞样本入库情况
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 效益指标 可持续影响 呼唤动员社会爱心力量 >= 85 % 定量指标 反映社会大众对红十字会捐赠的热情及认可度
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 效益指标 可持续影响 献血知识普及率提升 >= 85 % 定量指标 反映社会大众对无偿献血及造血干细胞知识的认知情况
“三救三献”核心业务推动专项资金 2025年全市捐献造血干细胞不少于200例。培训人数不少于1000人,开展本级募捐及争取上级红会项目资金数不少于60万元。 满意度指标 服务对象满意度 应急救护培训对象满意度 >= 98 % 定量指标 反映应急救护培训参训学员的满意情况


1 0 1 预算06表
2025年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6
 
注:丽江市红十字会没有部门政府性基金预算支出,故《2025年部门政府性基金预算支出预算表》无数据。


预算07表
2025年部门政府采购预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
预算项目 采购项目 采购目录 计量
单位
数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位资金
小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
丽江市红十字会 33,500.00 47,400.00 47,400.00
丽江市红十字会 33,500.00 47,400.00 47,400.00
公车购置及运维费 公务用车加油 车辆加油、添加燃料服务 1 6,000.00 6,000.00
公车购置及运维费 公务用车维修 车辆维修和保养服务 1 4,000.00 4,000.00
公车购置及运维费 公务用车保险 机动车保险服务 1 3,900.00 3,900.00
公用经费 国产打印机 A3黑白打印机 4 6,000.00 6,000.00 6,000.00
公用经费 物业管理费 多单位共用物业 1 13,500.00 13,500.00 13,500.00
公用经费 复印纸 复印纸 25 5,000.00 5,000.00 5,000.00
公用经费 国产电脑操作系统 基础软件 3 3,000.00 3,000.00 3,000.00
公用经费 国产办公电脑 台式计算机 3 6,000.00 6,000.00 6,000.00
  33,500.00 47,400.00 47,400.00


预算08表
2025年部门政府购买服务预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 基本支出/项目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
注:丽江市红十字会没有部门政府购买服务预算,故《2025年部门政府购买服务预算表》无数据。


预算09-1表
2025年部门市对下转移支付预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
单位名称(项目) 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金 古城区 永胜县 华坪县 宁蒗县 玉龙县
1 2 3 4 5 6 7 8 9
注:丽江市红十字会没有部门市对下转移政府预算,故《2025年部门市对下转移支付预算表》无数据。


预算09-2表
2025年部门市对下转移支付绩效目标表
单位名称:丽江市红十字会
单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
注:丽江市红十字会没有部门市对下转移支付绩效目标,故《2025年部门市对下转移支付绩效目标表》无数据。


2025年部门新增资产配置表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
主管部门 单位名称 资产类别 资产分类代码。名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数(元)
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
合计
注:丽江市红十字会没有部门新增资产配置预算,故《2025年部门新增资产配置预算表》无数据。


预算11表
2025年上级补助项目支出预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
注:丽江市红十字会没有上级补助项目支出预算,故《2025年上级补助项目支出预算表》无数据。


预算12表
2025年部门项目中期规划预算表
单位名称:丽江市红十字会 单位:元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2025年 2026年 2027年
1 2 3 4 5 6 7
丽江市红十字会 280,000.00
丽江市红十字会 280,000.00
311 专项业务类 人道救助专项资金 本级 120,000.00
313 事业发展类 “三救三献”核心业务推动专项资金 本级 160,000.00
合计 280,000.00


2025年部门整体支出绩效目标表
部门名称 丽江市红十字会
内容 说明
部门总体目标 部门职责 1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》
2.开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。
3.开展造血干细胞捐献工作,参与推动遗体、器官捐献工作,组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
4.承办市委、市政府交办的其他事项
根据三定方案归纳
总体绩效目标
(2025—2027年期间)
丽江市红十字会部门绩效目标设立情况:1、开展宣传培训,发放宣传资料30000份以上,开展应急救护培训不少30次,成立5支以上红十字会应急救援队;2、人道救助弱势群体180人左右,发放人道救助金36万元,根据实际情况开展本级募捐,捐赠款物价值达90万元以上,积极争取上级红会资金及项目支持60万元以上;3、人道救助和服务领域不断拓展,使红十字工作者不断提高履职能力和水平。4、每年举办赈济救援队演练培训班培训3天,培训演练人数100人以下,提高全市应急救援队应急水平及能力。5、备灾救灾仓库维修维护完成率90%以上,使备灾救灾仓库逐年达到规范化标准。






根据部门职责,中长期规划,各级党委,各级政府要求归纳
部门年度目标 预算年度(2025年)
绩效目标
丽江市红十字会2025年部门绩效目标设立情况:1、开展宣传培训,发放宣传资料10000份以上,开展应急救护培训不少10次,成立1—2支红十字会应急救援队;2、人道救助弱势群体80人左右,发放人道救助金12万元,根据实际情况开展本级募捐,捐赠款物价值达30万元以上,积极争取上级红会资金及项目支持20万元以上;3、人道救助和服务领域不断拓展,使红十字工作者不断提高履职能力和水平。4、举办赈济救援队演练培训班培训3天,培训演练人数100人以下,提高全市应急救援队应急水平及能力。5、备灾救灾仓库维修维护完成率90%以上,使备灾救灾仓库逐年达到规范化标准。 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标。
二、部门年度重点工作任务
部门职能职责 主要内容 对应项目 纳入预算金额(元)
总额 财政拨款 其他资金
开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 人道救助专项资金 120,000.00 120,000.00
开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 开展救援、救灾的相关工作,依法开展募捐活动,开展应急救护培训及宣传普及工作,参加国际人道主义救援工作。 “三救三献”核心业务推动专项资金 160,000.00 160,000.00
三、部门整体支出绩效指标
绩效指标 评(扣)分标准 指标内容 绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标 二级指标  三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性
产出指标
数量指标
应急救护、无偿献血及造干宣传资料印制发放数 >= 10000 定量指标 完成10000份及以上得指标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映印刷发放应急救护、无偿献血及造干宣传单、宣传册等数量 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;
数据来源:开展应急救护、无偿献血及造干宣传工作印制发放宣传资料清单及宣传活动开展情况总结
开展应急救护、无偿献血及造干宣传活动次数 >= 5 定量指标 完成5次以上得目标分值,完不成比例20%扣目标分值的20%,以此类推。 反映开展“三救三献”宣传活动次数 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;
数据来源:开展应急救护、无偿献血及造干宣传次数及宣传活动开展情况总结
应急救护培训人数次 >= 1000 人次 定量指标 全年完成1000人次以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映开展应急救护“五进”培训人数 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;
数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结
开展应急救护培训次数 >= 10 定量指标 全年完成10期以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%。 开展应急救护“五进”培训次数 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;
数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结
造血干细胞采样数量 >= 200 人次 定量指标 全年完成200人次以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映造血干细胞采样入库数量 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;
数据来源:省造干库反馈的采样数量及工作总结
赈济救援队演练培训班人数 <= 100 定量指标 全年参加赈济救援队演练培训人次100人以下得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映参加赈济救援队演练培训人次 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;数据来源:2024年工作任务完成情况及工作总结
赈济救援队演练培训班培训天数 = 3 定量指标 全年参加赈济救援队演练培训班培训天数3天得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映赈济救援队演练培训班培训天数 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;数据来源:2024年工作任务完成情况及工作总结
救助弱势群体人数 >= 80 定量指标 完成80人次以上得目标分值,完不成比例20%扣目标分值的20%,以此类推。 反映救助弱势群众数量 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》
数据来源:人道救助金发放凭证、发放名单。
质量指标
救助群体认证准确率 >= 98 % 定量指标 全年完成98%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映救助程序规范公示情况 设定依据:《丽江市红十字会人道救助专项资金管理办法》     数据来源:人道救助金发放名单及金额的公示情况
应急救护培训合格率 >= 98 % 定量指标 全年完成98%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映开展应急救护培训合格率 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;
数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结
备灾救灾仓库维修维护完成率 >= 90 % 定量指标 全年备灾救灾仓库维修维护完成率90%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映备灾救灾仓库维修维护完成情况 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《2024年市审计局对丽江市红十字会审计意见》
数据来源:2025年工作任务完成情况及工作总结
时效指标
培训工作完成及时率 >= 95 % 定量指标 全年完成95%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 应急救护培训工作及时完成情况 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;
数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结
人道救助资金发放及时率 >= 95 % 定量指标 全年完成95%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 人道救助金发放及时情况 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》
数据来源:人道救助金发放凭证、发放名单。
效益指标
社会效益
人道救助对象帮扶率 >= 98 % 定量指标 完成98%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映人道救助金发放情况 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》
数据来源:人道救助金发放凭证、发放名单。
造血干细胞入库率 >= 90 % 定量指标 完成90%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映造血干细胞样本入库情况 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;
数据来源:省造干库反馈的采样数量及工作总结
可持续影响
呼唤动员社会爱心力量 >= 85 % 定量指标 全年完成85%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映社会大众对红十字会捐赠的热情及认可度 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年任务分解》;                                                    数据来源:2024年工作任务完成情况及工作总结
帮助大病贫困群体凸显社会关爱 = 效果显著 达标 定性指标 全年效果不明显酌情扣分 反映每年帮助急需救助的群体的关爱程度 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》
数据来源:人道救助金发放凭证名单、人道救助金发放情况及回访。
献血知识普及率提升 >= 85 % 定量指标 全年完成85%以上得目标分值,完不成比例5%扣目标分值的5%,以此类推。 反映社会大众对无偿献血及造血干细胞知识的认知情况 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;    数据来源:开展宣传活动情况及总结
拓展人道救助和服务领域 = 效果显著 达标 定性指标 全年效果不明显酌情扣分 充分发挥红十字会在人道领域的助手作用 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》
数据来源:人道救助金发放凭证、发放名单。
满意度指标
服务对象满意度
人道救助对象满意度 >= 95 % 定量指标 全年完成95%以上得目标分值,完不成比例10%扣目标分值的10%,以此类推 反映人道救助人群的满意情况 设定依据:《丽江市红十字会人道救助资金管理办法》
数据来源:人道救助金发放情况及回访。
应急救护培训对象满意度 >= 98 % 定量指标 全年完成98%以上得目标分值,完不成比例10%扣目标分值的10%,以此类推。 反映应急救护培训参训学员的满意情况 设定依据:《丽江市红十字会2025年工作计划》《云南省红会2025年工作任务分解》;
数据来源:开展应急救护培训资料及培训总结
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编辑:丽江市
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