寻甸回族彝族自治县红十字会2025年部门决算公开
摘要:
引题:
关键字:
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、固定资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规;遵循《中国红十字会章程》,依法指导、协调全县红十字会工作。
2.开展备灾救灾工作。积极组织和开展社会募捐,筹措灾害救助款物,保证在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,及时有效地抗灾救灾。
3.在县委、县政府的领导下,认真做好抚平济困、关爱弱势群体等社会救助工作,当好政府在人道领域救助工作助手。
4.开展卫生救护和防灾、防病知识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害现场急救救护工作。
5.推动遗体、器官捐献工作,开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。积极参与和推动全县无偿献血的组织、宣传和发动,与县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
6.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
7.开展预防控制艾滋病、吸毒危害等宣传和健康教育。开展对艾滋病病毒感染者、病人和家属的关爱救助活动。开展其他人道救助工作。
8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
9.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规的规定自主处分募捐款物。
10.加强与国际国内的交流和合作,积极争取国际国内的项目支持,广泛筹措资金和物资。参与国内外的人道主义救援工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、组织宣传部、赈济救护部,所属单位0个,寻甸回族彝族自治县红十字会无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员8人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。说明:我单位自2011年10月成立至今,尚无移交养老保险基金统筹的离退休人员。车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)开展公益培训,提升应急技能
1.结合“春城先锋·急救守护者”三年行动计划,积极推进应急救护知识培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”工作。先后为柯渡镇、先锋镇、功山镇、寻甸民族中学、先锋化工等开展应急救护普及培训,培训干部群众10600名;举办持证救护员培训2期,共培训救护员561名。为寻甸创建卫生健康县城、宣传普及救护知识做出“红会贡献”。
2.加强志愿服务队和救援队队伍建设。开展志愿者履职能力培训2次,救援队开展应急救护训练3次,参加昆明市地震应急演练1次,平安寻甸—2025地震应急演练活动1次。在河口镇海嘎村委会开展2025年红十字系统地震应急演练。进一步提升了志愿者应急处置能力,打响了“红十字救在身边”品牌影响力。
(二)吸纳社会物资,救助易损群体
发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁纽带作用,广泛吸纳社会物资,动员更多人力物力参与到公益活动中。
1.开展募捐筹资工作。采取主动拜访企业、主动服务捐赠对象。主动阐述慈善款物抵扣税费政策等形式,不断开辟新的捐款渠道。从各种渠道共募集到款物1037.1万余元,其中,筹款1012.72万元,筹物24.40563万元,为开展各类公益活动提供了相对充裕的物资和资金保障。
2.大力开展家庭困难学生助学活动。通过整合“春风基金、“爱心之家”义卖资金及爱心人士捐赠资金,共救助贫困学生787人,发放助学金107.52万余元。投入资金3.3万余元,为327名学生配发校服。
3.大力开展贫困对象救助。开展“博爱送万家”活动,投入22.953万元,向4248名救助对象发放救助物资;开展医疗救助,救助68人,发放救助金6.890688万元。
(三)打造特色亮点,夯实工作基础
1.县红十字会积极响应省、市红十字系统“互联网+公益”号召,在2025年5月发起“博爱寻甸·绿美乡村”网络筹款活动,旨在助医、助学、助残,关爱“一老一小”。截至2025年5月31日参与9592人次,线上筹款28.119377万元,线下筹款22万元,合计50.119377万元。
2.开展“寻梦未来·‘甸’记成长”困境青少年关爱项目。结合广大农村失管失教青少年增多的实际,搭建捐赠服务平台,主动拜访爱心企业,积极链接社会资源,现已筹集项目资金53.4万元,对全县94名困境青少年开展关爱活动,通过从物质、精神上关心关爱困境青少年,帮助他们健康成长。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。寻甸回族彝族自治县红十字会2025年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年度收入合计1670820.96元。其中:财政拨款收入1670759.05元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入61.91元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加116273.22元,增长7.48%。其中:财政拨款收入增加116301.68元,增长7.48%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少28.46元,下降31.49%。主要原因是:本年度本单位个税手续费返还收入61.91元,未产生其他收入故本年度其他收入减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年度支出合计1670759.05元。其中:基本支出1598008.52元,占总支出的95.65%;项目支出72750.53元,占总支出的4.35%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加116301.64元,增长7.48%。其中:基本支出增加73036.44元,增长4.79%;项目支出增加43265.20元,增长146.73%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是:本年度单位人员正常晋级晋档,人员工资福利支出增加,故基本支出增加。2025年本单位加快项目支出力度,所以项目支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1598008.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1487828.52元,占基本支出的93.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110180.00元,占基本支出的6.89%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出72750.53元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1670759.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加116301.68元,增长7.48%,完成年初预算的100.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1449412.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%,完成年初预算的102.46%。主要用于保障机构正常运转,工资、养老保险等支出;造成预决算差异的主要原因是人员工资增加,养老保险等基数调整,基数增加。
9.卫生健康(类)支出104130.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的80.09%主要用于保障单位职工医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出117216.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的101.35%主要用于住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为14900.00元,决算为12810.00元,完成年初预算的85.97%;支出决算较上年增减少380.56元,下降2.89%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元,决算为12390.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.72%,完成年初预算的103.25%;公务接待费支出年初预算为2900.00元,决算为420.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.28%,完成年初预算的14.48%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加390.00元,增长3.25%;公务接待费支出决算较上年减少770.56元,下降64.72%;具体是国内接待费支出决算420.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少770.56元,下降64.72%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14900.00元,支出决算为12810.00元,完成年初预算的85.97%,支出决算较上年增减少380.56元,下降2.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元,决算为12390.00元,完成年初预算的103.25%;公务接待费支出年初预算为2900.00元,决算为420.00元,完成年初预算的14.48%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加390.00元,增长3.25%;公务接待费支出决算减少770.56元,下降64.72%,具体是国内接待费支出决算420.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待社会爱心企业爱心人士到我县开展助学帮扶相关工作产生的接待支出。http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-24/7171877.shtml
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年机关运行经费支出110180.00元,比上年减少3980.00元,下降3.49%,主要原因是单位压缩支出,节约开支。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的办公费,水电费,宣传救助等费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,寻甸回族彝族自治县红十字会资产总额14213.67元,其中,流动资产5158.07元,固定资产9055.6元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少537.96元,其中固定资产减少2680.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额8976.00元,其中:政府采购货物支出8976.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6392.01元,其中:授予小微企业合同金额6392.01元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表;
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表;
(三)项目支出绩效自评表详见附表;
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-24/7171881.shtml
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、固定资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规;遵循《中国红十字会章程》,依法指导、协调全县红十字会工作。
2.开展备灾救灾工作。积极组织和开展社会募捐,筹措灾害救助款物,保证在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,及时有效地抗灾救灾。
3.在县委、县政府的领导下,认真做好抚平济困、关爱弱势群体等社会救助工作,当好政府在人道领域救助工作助手。
4.开展卫生救护和防灾、防病知识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害现场急救救护工作。
5.推动遗体、器官捐献工作,开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。积极参与和推动全县无偿献血的组织、宣传和发动,与县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
6.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
7.开展预防控制艾滋病、吸毒危害等宣传和健康教育。开展对艾滋病病毒感染者、病人和家属的关爱救助活动。开展其他人道救助工作。
8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
9.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规的规定自主处分募捐款物。
10.加强与国际国内的交流和合作,积极争取国际国内的项目支持,广泛筹措资金和物资。参与国内外的人道主义救援工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、组织宣传部、赈济救护部,所属单位0个,寻甸回族彝族自治县红十字会无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员8人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。说明:我单位自2011年10月成立至今,尚无移交养老保险基金统筹的离退休人员。车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)开展公益培训,提升应急技能
1.结合“春城先锋·急救守护者”三年行动计划,积极推进应急救护知识培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”工作。先后为柯渡镇、先锋镇、功山镇、寻甸民族中学、先锋化工等开展应急救护普及培训,培训干部群众10600名;举办持证救护员培训2期,共培训救护员561名。为寻甸创建卫生健康县城、宣传普及救护知识做出“红会贡献”。
2.加强志愿服务队和救援队队伍建设。开展志愿者履职能力培训2次,救援队开展应急救护训练3次,参加昆明市地震应急演练1次,平安寻甸—2025地震应急演练活动1次。在河口镇海嘎村委会开展2025年红十字系统地震应急演练。进一步提升了志愿者应急处置能力,打响了“红十字救在身边”品牌影响力。
(二)吸纳社会物资,救助易损群体
发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁纽带作用,广泛吸纳社会物资,动员更多人力物力参与到公益活动中。
1.开展募捐筹资工作。采取主动拜访企业、主动服务捐赠对象。主动阐述慈善款物抵扣税费政策等形式,不断开辟新的捐款渠道。从各种渠道共募集到款物1037.1万余元,其中,筹款1012.72万元,筹物24.40563万元,为开展各类公益活动提供了相对充裕的物资和资金保障。
2.大力开展家庭困难学生助学活动。通过整合“春风基金、“爱心之家”义卖资金及爱心人士捐赠资金,共救助贫困学生787人,发放助学金107.52万余元。投入资金3.3万余元,为327名学生配发校服。
3.大力开展贫困对象救助。开展“博爱送万家”活动,投入22.953万元,向4248名救助对象发放救助物资;开展医疗救助,救助68人,发放救助金6.890688万元。
(三)打造特色亮点,夯实工作基础
1.县红十字会积极响应省、市红十字系统“互联网+公益”号召,在2025年5月发起“博爱寻甸·绿美乡村”网络筹款活动,旨在助医、助学、助残,关爱“一老一小”。截至2025年5月31日参与9592人次,线上筹款28.119377万元,线下筹款22万元,合计50.119377万元。
2.开展“寻梦未来·‘甸’记成长”困境青少年关爱项目。结合广大农村失管失教青少年增多的实际,搭建捐赠服务平台,主动拜访爱心企业,积极链接社会资源,现已筹集项目资金53.4万元,对全县94名困境青少年开展关爱活动,通过从物质、精神上关心关爱困境青少年,帮助他们健康成长。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。寻甸回族彝族自治县红十字会2025年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年度收入合计1670820.96元。其中:财政拨款收入1670759.05元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入61.91元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加116273.22元,增长7.48%。其中:财政拨款收入增加116301.68元,增长7.48%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少28.46元,下降31.49%。主要原因是:本年度本单位个税手续费返还收入61.91元,未产生其他收入故本年度其他收入减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年度支出合计1670759.05元。其中:基本支出1598008.52元,占总支出的95.65%;项目支出72750.53元,占总支出的4.35%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加116301.64元,增长7.48%。其中:基本支出增加73036.44元,增长4.79%;项目支出增加43265.20元,增长146.73%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是:本年度单位人员正常晋级晋档,人员工资福利支出增加,故基本支出增加。2025年本单位加快项目支出力度,所以项目支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1598008.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1487828.52元,占基本支出的93.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110180.00元,占基本支出的6.89%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出72750.53元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1670759.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加116301.68元,增长7.48%,完成年初预算的100.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1449412.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%,完成年初预算的102.46%。主要用于保障机构正常运转,工资、养老保险等支出;造成预决算差异的主要原因是人员工资增加,养老保险等基数调整,基数增加。
9.卫生健康(类)支出104130.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的80.09%主要用于保障单位职工医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出117216.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的101.35%主要用于住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为14900.00元,决算为12810.00元,完成年初预算的85.97%;支出决算较上年增减少380.56元,下降2.89%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元,决算为12390.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.72%,完成年初预算的103.25%;公务接待费支出年初预算为2900.00元,决算为420.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.28%,完成年初预算的14.48%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加390.00元,增长3.25%;公务接待费支出决算较上年减少770.56元,下降64.72%;具体是国内接待费支出决算420.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少770.56元,下降64.72%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14900.00元,支出决算为12810.00元,完成年初预算的85.97%,支出决算较上年增减少380.56元,下降2.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元,决算为12390.00元,完成年初预算的103.25%;公务接待费支出年初预算为2900.00元,决算为420.00元,完成年初预算的14.48%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加390.00元,增长3.25%;公务接待费支出决算减少770.56元,下降64.72%,具体是国内接待费支出决算420.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次9人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待社会爱心企业爱心人士到我县开展助学帮扶相关工作产生的接待支出。http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-24/7171877.shtml
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县红十字会2025年机关运行经费支出110180.00元,比上年减少3980.00元,下降3.49%,主要原因是单位压缩支出,节约开支。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的办公费,水电费,宣传救助等费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,寻甸回族彝族自治县红十字会资产总额14213.67元,其中,流动资产5158.07元,固定资产9055.6元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少537.96元,其中固定资产减少2680.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额8976.00元,其中:政府采购货物支出8976.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6392.01元,其中:授予小微企业合同金额6392.01元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表;
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表;
(三)项目支出绩效自评表详见附表;
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-24/7171881.shtml
作者:
编辑:寻甸回族彝族自治县