决算公开
南涧彝族自治县红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)传授国际红十字运动知识和国际人道主义法;宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规;遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。
(二)开展备灾救灾工作,负责对南涧县红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作;在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助;依法组织开展募捐活动。
(三)开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
(四)组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动,协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动,促进精神文明建设。
(五)开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作,提高公民自我防护意识和能力。
(六)参与输血献血宣传和表彰工作,推动无偿献血事业发展。
(七)组织会员、志愿工作者开展社会服务活动,参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
(八)开展红十字会查人转信工作,协调政府开展对台工作,与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。
(九)根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署,参加国际和国内的人道主义救援工作。
(十)完成县委、县人民政府委托的其他事宜。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室和赈济股
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。具体是:
南涧彝族自治县红十字会
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
三、重点工作概述
(一)坚持党的全面领导,红十字工作沿着正确的方向前进
坚持党的全面领导,不断增强红十字会群团组织的政治性、先进性、群众性。规范和完善党组织建设,结合群团联盟改革要求,先后撤销和建立了党支部,选举产生党支部书记,党组织战斗堡垒作用进一步发挥。强化理论武装,扎实开展党组理论中心组学习,开展党支部“三会一课”,认真落实第一议题制度,深入学习习近平总书记重要讲话精神,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中、四中全会精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来。深入学习省红十字会第七次全省会员代表大会精神、学习省红十字会第七届理事会第一次会议精神、学习州红十字会第五届理事会第五次会议精神,广泛动员全县红十字会干部职工、会员、志愿者以饱满的热情、务实的作风推进各项任务落地见效。
(二)扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育
自2025年3月28日启动开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育以来,会党组高度重视,以务实的作风带领全体干部职工深学细研、问题查改和专项整治,学习教育的开展助推全县红十字会工作取得新成效。党组开展集中研讨3次,支部通过“三会一课”、主题党日等活动开展学习研讨,领导班子带头查摆问题,会党组查摆出问题5类9条,制定了整改措施逐一抓整改落实。以学促建,管理机制不段健全。在学习教育开展过程中,县红十字会班子始终坚持边开展工作边进行总结分析,边完善制度堵塞漏洞,制定了《南涧县红十字公益项目管理制度(试行)》《南涧县红十字会信息公开发布制度》,修改完善了《南涧县红十字会班子议事规则》《南涧县红十字会监事会监督工作规则》。制度的建立健全,保障着红十字会依法依规开展工作,规范了班子权力运行,有效的解决了职责不清,工作定位不准,工作中推诿扯皮等不良现象,规范了公益项目管理,完善了公示公开流程,使红十字会工作更加透明。
(三)发扬改革创新精神,做好群团“联盟”改革工作
认真学习贯彻落实党的二十届三中全会精神,积极支持县委群团“联盟”改革工作,主动融入改革大局,聚焦红十字会系统的群众性和规范性建设,积极探索联盟协作新机制,不断提高工作的针对性和实效性,稳妥有序地完成改革工作,达到人员力量整合、资源整合的效果。
(四)强化宣传,弘扬人道、博爱、奉献”的红十字精神
1. 开展主题宣传活动。以“世界红十字日”“世界献血者日”等重要纪念日为契机,组织开展形式多样的主题宣传活动。通过设置宣传展板、发放宣传资料、开展义诊和急救知识演示等方式,向公众宣传红十字运动基本知识、红十字会法以及“三救三献”等工作,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。活动期间,共设置宣传展板6块,发放宣传资料1000份,接受群众咨询800人次。
2. 强化媒体宣传。积极宣传红十字会工作动态和典型事迹。在州级以上媒体平台发布信息26条,其中在中国红十字报发表1条,有效提升了红十字会的社会知名度和美誉度。同时,充分利用县红十字会官方微信公众号等新媒体平台,及时发布红十字会工作信息、政策法规、公益项目等内容,与公众进行互动交流,增强了宣传效果。
3. 积极开展红十字文化传播。结合应急救护知识的培训,积极推动红十字文化传播,开展红十字文化进校园、进社区活动。积极发动小学生参加云南省红十字会组织的2025年“滇苗助学六.一绘画比赛”,上报的10名同学作品荣获一、二等奖共6人,占全省表彰50人的20%比例。其中,荣获一等奖1名,荣获二等奖5名。
(五)扎实开展“三救”工作
1. 扎实开展应急救援工作。结合我县实际和近年来各类灾害事故特点,对《南涧县红十字会应急预案》进行了全面修订完善,进一步明确了应急响应程序、职责分工和保障措施,提高了预案的科学性、实用性和可操作性。结合“5·12”全国防灾减灾日,积极融入县应急管理、地震等部门开展应急演练;积极参加州红十字会组织的应急演练及桌面路演,有效提升了应急救援队伍的协同作战能力和实战水平。
2. 扎实开展急救护培训工作。从源头上夯实师资队伍建设,组织应急救护师资参加国家红十字总会和省红十字会组织的师资培训和复训3人,不断更新知识结构,提高教学水平。积极推进应急救护培训“五进”(进学校、进社区、进企业、进机关、进农村)活动,采用现场教学的方式,围绕AED使用、心肺复苏、创伤处理等技能,普及性应急救护培训11场次,为全县公安干警、金融部门、幸福小院等累计培训707人次,开展初级救护员取证培训4场次320人。
3. 扎实开展人道救助工作。持续开展“博爱送万家”活动,在元旦、春节期间,开展了“博爱送万家”活动,筹集资金11.3万元,惠及361人次进行了慰问,为他们送去了党和政府的关怀以及社会各界的爱心。为19人争取“云南省红十字微公益滇苗助学项目”补助,共补助金额2万余元。依托腾讯公益,扎实开展“博爱南涧行”活动,召开网络筹资动员会,广泛宣传发动广大干部职工和社会各界爱心人士参加到活动中来,累计参与人数8200人次,筹款10.1万元,其中线下筹款1.6万元,捐款将全部用于南涧县内因重大疾病、事故灾难、人身伤害等突发性、急难性、临时性事件陷入困境的人群。
4. 强化人道救助资金管理。严格按照全州《红十字会人道救助资金管理办法》,规范救助资金的筹集、使用和管理,确保资金专款专用、公开透明。完成对2024年度捐赠资金财务审计,并进行公示,对捐赠款物及时进行公示,接受社会监督。
(六)扎实开展“三献”工作
1. 积极配合卫健部门做好无偿献血宣传发动工作。与卫生健康部门共同组织开展无偿献血宣传活动4次,参与志愿者600人次,发放宣传资料1000余份。
2. 扎实开展造血干细胞捐献宣传与采集。加大造血干细胞捐献宣传招募力度,深入学校、社区、企业等场所,开展造血干细胞捐献知识讲座和宣传活动4场,造血干细胞捐献志愿者血样采集33人,并积极做好已登记志愿者的回访和服务工作,为他们提供咨询和帮助,鼓励他们坚定捐献信念。
3. 强化遗体和人体器官捐献宣传倡导。根据《大理州推进遗体和人体器官捐献试点项目实施方案》要求,南涧县红十字会紧紧围绕8项目标,以“六个一”组织实施,组织学习了《人体器官登记管理办法》,中国红十字总会、国家卫健委等14部门联发的《关于促进人体器官捐献工作健康发展的意见》等文件精神;召开了宣传动员会议,明确县级相关部门和乡镇职能职责;印制8000余份宣传材料,结合应急救护培训“五进”的开展等扎实开展宣传动员,年内器官捐献志愿者登记107人;在县人民医院设立了人体医学捐献服务站,开设了宣传栏,急诊科、ICU等专业部门负责对业务的讲解和咨询。
(七)资源动员能力稳步提升
全年接收社会捐赠款物价值61.31万元。接收大理州烟草公司捐赠26万元,上海浦银租赁股份有限公司捐赠10.65万元,北京阿帕科蓝科技集团有限公司捐赠7万元,云南朗途建设工程有限公司捐赠1.6万元,上海机械设备有限公司、上海林毫食品有限公司、上海永福慈善基金会捐赠各1万元,中国中元国际工程有限公司员工关斌等共7人捐赠1.5万元,云南恩坤科技有限公司捐赠价值9800元的AED一台等。通过腾讯网络平台筹资8.6万元,“5.8人道公益日”活动中,南涧县红十字会在全省县(市、区)级捐赠人次排名前二十,被省红十字会表扬。通过规范募捐流程、拓展“线上+线下”捐赠渠道、定期公开信息等措施,保障了捐赠款物全部用于指定公益项目,公信力稳固。年内投入捐赠资金26万元,实施了南涧镇文启村委会得米坡和南涧镇瓦折村委会大麦地村提升人居环境改造工程,投入7万元改造南涧镇西山小学篮球场。
(八)扎实开展组织建设与志愿服务工作
成立了20人的应急救援志愿服务队,11人的“三献”志愿服务队,发展注册志愿者11人,发展个人会员31人,对县域内大型活动开展应急救护保障3场次。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南涧彝族自治县红十字会2025年度收入合计1280993.16元。其中:财政拨款收入1280993.16元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加161578.17元,增长14.43%。其中:财政拨款收入增加161578.17元,增长14.43%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:2025年较2024年单位职工基础绩效奖增加35500元,以及2025年缴纳2023年3-7月单位部分的养老保险78801.76元,2024年3-7月单位部分的养老保险21176元,导致基本支出增加,支出项目由2024年的2个变为2025年的6个,项目支出增加,故总体收入增加。
二、支出决算情况说明
南涧彝族自治县红十字会2025年度支出合计1277260.86元。其中:基本支出1233795.41元,占总支出的96.60%;项目支出43465.45元,占总支出的3.40%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加142714.00元,增长12.58%。其中:基本支出增加114013.55元,增长10.18%;项目支出增加28700.45元,增长194.38%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2025年较2024年单位职工基础绩效奖增加35500元,以及2025年缴纳2023年3-7月单位部分的养老保险78801.76元,2024年3-7月单位部分的养老保险21176元,故人员经费支出增幅较大。项目支出增加的主要原因是2024年仅有2个项目支出,2025年度有6个项目支出,故项目支出增幅较大。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障南涧彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1233795.41元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1140047.96元,占基本支出的92.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93747.45元,占基本支出的7.60%。人均公用经费支出14422.68元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障南涧彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43465.45元。其中:基本建设类项目支出5360.00元。
1.会计代理记账服务项目经费20000.00元,主要用于代理记账服务公司相关的会计服务工作费用支出;
2.应急救护培训五进专项经费3330元,主要用于应急救护普及培训的支出;
3.物资管理专项经费4420元,主要用于购置专项救助物资,对特殊群体给予及时救助。
4.退休人员安家补助和建房补助资金4600元,主要用于为退休人员发放退休安家补助及建房补助。
5.2025年信创中央基建投资专项补助资金5360元,主要用于国产计算机及其配套设备的购买。
6.运转经费5755.45元,主要用于缴纳部门往年的残疾人就业保障金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南涧彝族自治县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1277260.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加142714.00元,增长12.58%,完成年初预算的91.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1119132.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%,完成年初预算的91.85%。主要用于工资福利支出,商品和服务费用支出,对个人和家庭的补助;造成预决算差异的主要原因是2025年根据南组干〔2025〕51号,退休1人,根据南组干调〔2025〕96号,调出1人。
9.卫生健康(类)支出65364.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的83.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充保险缴费、生育保险缴费等;造成预决算差异的主要原因是2025年根据南组干〔2025〕51号,退休1人,根据南组干调〔2025〕96号,调出1人。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
19.住房保障(类)支出87404.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的89.36%。主要用于缴纳单位部分住房公积金;造成预决算差异的主要原因是2025年根据南组干〔2025〕51号,退休1人,根据南组干调〔2025〕96号,调出1人。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1360.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少769.00元,下降100.00%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1360.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少769.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少769.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1360.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少769.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1360.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少769.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少769.00元,100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南涧彝族自治县红十字会2025年机关运行经费支出93747.45元,比上年增加649.57元,增长0.70%,主要原因是本年度办公地点变动,水电费支出增加导致本年度机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、办公用房水电费、公务交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,南涧彝族自治县红十字会资产总额1046130.1元,其中,流动资产526482.72元,固定资产519647.38元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少173251.28元,其中固定资产减少173251.28元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额6190.16元,其中:政府采购货物支出6190.16元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6190.16元,其中:授予小微企业合同金额6190.16元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
南涧彝族自治县红十字会2025年度部门决算公开表1787536080423.xlsx