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镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会 2022年度部门决算公开
来源:  作者:  编辑:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县  日期:2023-10-21  点击率:31  [关闭]
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引题:

关键字:

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会

2022年度部门决算

 

目录

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会概况

    一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县各级及行业红十字会开展活动,推动全县红十字会各项工作的开展;纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

4.依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作,开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务。

7.依法开展社会募捐活动;依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与国际人道救援工作;开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。 

9.宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。

10.协助镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》。

2.依法开展应急救护培训,深入推进“五进入”工作。继续做好应急救护培训,守护群众生命健康。

3.进一步拓展筹资渠道,充分利用网络平台,创新宣传筹资模式,广泛动员和汇聚社会人道资源、力量,增强红十字会救助实力。

4.开展备灾救灾工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会是中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委领导下的红十字组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,群众团体,正科级。共设置2个内设机构,包括:办公室(监事会办公室),赈济救护科。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件:公开01-公开14表)

本部门2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出,故《一般公共预算财政拨款支出决算表》为空表;本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2022年度收入合计843,464.05元。其中:财政拨款收入843,464.05元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加22,320.39元,增长2.72%。其中:财政拨款收入增加22,320.39元,增长2.72%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:1.社会保险缴费基数及人员工资变动,导致人员经费增加17,265.39元,2.单位工作需要,日常公用经费预算增加5,055.00元。

二、支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2022年度支出合计843,464.05元。其中:基本支出843,464.05元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加22,320.39元,增长2.72%。其中:基本支出增加22,320.39元,增长2.72%;项目支出增加0.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:1.社会保险缴费基数及人员工资变动,导致人员经费增加17,265.39元,2.单位工作需要,日常公用经费支出增加5,055.00元。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会机关正常运转的日常支出843,464.05元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出708,064.05元,占基本支出的83.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,400.00元,占基本支出的16.05%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出843,464.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22,320.39元,增长2.72%,主要原因是:1.社会保险缴费基数及人员工资变动,导致人员经费增加17,265.39元,2.单位工作需要,日常公用经费预算增加5,055.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出781,656.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.67%。主要用于退休人员统筹外待遇、社会保险缴费、红十字事业支出,其中:用于发放单位退休人员统筹外待遇发放31,920.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出67,288.32元,红十字事业支出682,448.00元。

9.卫生健康(类)支出61,807.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于医疗保险缴费支出,其中:职工医疗保险缴费支出61,807.73元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元,支出决算为1,315.00元,完成年初预算的13.15%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算1,315.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算1,315.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元,支出决算为1,315.00元,完成年初预算的13.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,315.00元,完成年初预算的13.15%2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待相关规定,公务接待费大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加467.00元,增长55.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加467.00元,增长55.07%2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:因工作需要,公务接待增加2批次,增加金额467.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级业务主管部门督导、调研等工作所发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会部门2022年机关运行经费支出135,400.00元,比上年增加5,055.00元,增长3.88%,主要原因是:因工作需要,出差次数增多,导致差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出42,003.50元,印刷费650.00元,水电费1,469.70元,邮电费2,191.80元,差旅费38,570.00元,公务接待费1,315.00元,劳务费4,200.00元,其他交通费用(公务交通补贴)45,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会部门资产总额683,239.72元,其中,流动资产548,744.77元,固定资产134,494.95元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表:公开11表)。与上年相比,本年资产总额增加219,446.29元,其中固定资产增加23,336.95元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表:公开11表)。

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

2022年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(公开12-公开14表)。

五、其他重要事项情况说明

2022年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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